你好;? ? 這個(gè)是建筑項(xiàng)目發(fā)生的 。 你們是要開(kāi)票出去的話 ;? ?開(kāi)建筑服務(wù)? ;選其他建筑服務(wù)? 下面 去開(kāi)標(biāo)書費(fèi) 即可??
老師,您好,政府采購(gòu)委托我們公司去招標(biāo),9.1日請(qǐng)專家的費(fèi)用需要我們公司先墊出去,所以負(fù)責(zé)招標(biāo)的人在公司借款1.2萬(wàn),9.15日收到各投標(biāo)單位的文件費(fèi)共1200元,9.20日中標(biāo)單位一次性轉(zhuǎn)到我公司8萬(wàn)元(其中包含借出去的專家費(fèi)和中標(biāo)費(fèi)用)。 這個(gè)專家費(fèi)是不開(kāi)發(fā)票的,是我們預(yù)付出去的,到時(shí)從中標(biāo)單位付款的里面扣,收到中標(biāo)費(fèi)時(shí)以什么方式來(lái)消賬呢, 分錄如下: 9.1 借,其他應(yīng)收款 1.2 貸,銀行存款 1.2 9.15 借,主宮業(yè)務(wù)成本 1200 貸,其他應(yīng)收款 1200 9.20 借,銀行存款 8 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 6.8 貸,其他應(yīng)收款 1.2 請(qǐng)問(wèn)9.15日的分錄是不是應(yīng)該記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入呀,因?yàn)檫@些是文件費(fèi)投標(biāo)單位為了要投標(biāo)而購(gòu)買的文件,我公司是不退也不開(kāi)發(fā)票的。
老師好!我們是一家國(guó)有工程公司,現(xiàn)在甲方有5個(gè)項(xiàng)目,我公司只能中標(biāo)其中的一個(gè)項(xiàng)目,其他四個(gè)項(xiàng)目想以工程項(xiàng)目管理服務(wù)的形式收取中標(biāo)價(jià)的40%或30%,(給對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票是:建筑服務(wù)*工程服務(wù)*其他工程管理服務(wù))這么操作可以嗎老師,謝謝!
我想問(wèn)下:我公司是建安企業(yè),發(fā)包方收的標(biāo)書費(fèi)(不是招投標(biāo)的單位收的標(biāo)書費(fèi),甲方收的標(biāo)書費(fèi)),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)標(biāo)書費(fèi)是增值稅的應(yīng)稅范圍,那開(kāi)具發(fā)票的稅目是其他建筑服務(wù),可是我們找不到其他建筑服務(wù)后面的類別,具體開(kāi)票內(nèi)容是其他建筑服務(wù)-什么呢?
老師我們建筑公司收取供應(yīng)商單位標(biāo)書費(fèi),喲開(kāi)具什么發(fā)票明目。有的順屬于鑒證咨詢服務(wù)。有的說(shuō)屬于建筑服務(wù)其他建筑服務(wù)的 到底怎么開(kāi) 屬于那一類
老師我們是家現(xiàn)代服務(wù)業(yè)咨詢類,經(jīng)紀(jì)代理類,我們現(xiàn)在是一般納稅人,其中我們做招標(biāo)代理項(xiàng)目有個(gè)環(huán)節(jié)要報(bào)名報(bào)名對(duì)方投標(biāo)單位要先交報(bào)名費(fèi)或者招標(biāo)文件費(fèi),如果收這樣款開(kāi)發(fā)票時(shí)候我們服務(wù)名稱寫成招標(biāo)資料費(fèi)會(huì)不會(huì)涉及到是資料按13%稅計(jì)算,如果是話,是不是我服務(wù)名稱改為招標(biāo)文件費(fèi)要好點(diǎn),還是老師這邊有更好的服務(wù)名稱建議
老師房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問(wèn)一下,涉及商品銷貨退回,我在開(kāi)具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來(lái)的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開(kāi)紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報(bào)前檢測(cè)?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開(kāi)的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報(bào)更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對(duì)多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財(cái)務(wù)軟件,錄入期初余額的時(shí)候總是不平,差應(yīng)交稅費(fèi)了,應(yīng)交稅費(fèi)-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進(jìn)項(xiàng)-9700.68 銷項(xiàng)62.12 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問(wèn)一下老師是什么原因
老師,2024年的費(fèi)用,發(fā)票開(kāi)到2025年,在做2024年匯算清繳時(shí),需要調(diào)整嗎?
國(guó)有葦場(chǎng)把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?
老師我理解它不屬于增值稅的應(yīng)稅范圍 因?yàn)槠渌ㄖ?wù)沒(méi)有找到呢
你好 ;這個(gè)是 額外收取的? 價(jià)外費(fèi)用 是需要 開(kāi)票? 屬于增值稅的部分的?
這個(gè)是買個(gè)標(biāo)書,不一定中標(biāo),也是屬于增值稅應(yīng)稅范圍嗎?
你好 ;? ?是嘚。價(jià)外費(fèi)用 這個(gè)會(huì)涉及稅費(fèi)的??