含稅價格是96萬的稅率?他能退稅收到11個點(diǎn)是什么意思?
老師我們建筑借出資質(zhì),只收取管理費(fèi)稅金由他們本人承擔(dān),比方說,簽訂100萬合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬材料中有13% 和3%稅票,老師您說我提前扣除他們稅點(diǎn) ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說有的13%票, 這個票據(jù)也是真實(shí)的,我到時候退給他們稅點(diǎn)時候,我是按照13%開票稅率點(diǎn)退給他們?還是按照多少退給他們老師,實(shí)際操作時候沒弄過!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費(fèi)用折合到10%了!咨詢別人,他們說,建筑稅負(fù)率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說的比較亂,就像我舉例,怎么到時候按照什么退給他們稅點(diǎn)錢,比方說我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點(diǎn) 我就得吃虧了,折合起來,需要繳稅了! 但是當(dāng)時是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
就是有一個問題需要請教一下啊,我們公司上個月就是收到了房租發(fā)票的專票,然后他們票開錯了,就導(dǎo)致我們整個二月報稅就沒有進(jìn)項(xiàng),可能我們產(chǎn)生增值稅的話會有7萬多塊錢,然后老板他就是嗯,不太想交這個稅嗎?然后就是我就在想,如果我去找稅管員的話,這個會有辦法說可以少交一點(diǎn)嗎。
企業(yè)開票113萬進(jìn)項(xiàng)含稅價格是96萬請問他的當(dāng)月稅負(fù)率是百分之多少?再假設(shè)他能退稅收到11個點(diǎn),他的進(jìn)項(xiàng)成本平均是7個點(diǎn),那么的話他中間能賺多少錢?
我公司是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)。老板進(jìn)貨找他朋友公司倒手從另一個供貨商那進(jìn)的貨,再銷售給客戶。給客戶都是按時開發(fā)票才能收貨款。但是現(xiàn)在問朋友要進(jìn)貨的發(fā)票,朋友說他們公司進(jìn)項(xiàng)不足開不出來,說之前是給我們老板倒手沒說開票的事兒,讓我們問上游供貨商給朋友公司先開票,朋友再給我們開票。供貨商是一般納稅人,問我們要13個點(diǎn)的稅,我們現(xiàn)在缺100萬的票,請問如何解決。另外,朋友公司說稅務(wù)嚴(yán)查私轉(zhuǎn)公,他們賬上收多少錢就開多少錢的票,我們現(xiàn)在已經(jīng)通過他把錢轉(zhuǎn)給另一供貨商了,怎樣取得發(fā)票呢,謝謝
就是開發(fā)票,本來是出口0稅率發(fā)票,但是開票時稅率忘改了,開成13個稅點(diǎn)的啦,發(fā)現(xiàn)時又跨月了,次月開了負(fù)數(shù)發(fā)票,去稅務(wù)她們說要先繳上再退,但是當(dāng)時公司沒有那么多錢,又去稅務(wù)問稅務(wù)有人說可能不給退,然后他說可以進(jìn)行留抵退稅,也不知道是怎么操作的,就給抵扣了(我們當(dāng)時沒有進(jìn)項(xiàng)稅,也沒有銷項(xiàng),只有開錯票的稅,和開負(fù)數(shù)的稅)抵扣完還剩下一部分附加稅,公司就把附加稅先交上了,請問這種情況附加稅能退嗎?稅務(wù)當(dāng)時說的先交上再退是真的給退嗎,包括附加稅一起?
事業(yè)單位,退回上年多報銷差旅費(fèi),報銷人直接上繳國庫,款項(xiàng)未經(jīng)過單位基本戶,應(yīng)該怎么做分錄?
老師好,主播年入80萬的話,成為公司還是個體戶哪個節(jié)稅?
酒店床上用品買的這些布草總的十多萬,這些計入啥科目合適呀
老師好,合同能源的折舊已提完,后續(xù)按合同規(guī)定的大批量更換舊配件,此筆費(fèi)用不用客戶出,由公司出,此筆材料費(fèi)是入主營業(yè)務(wù)成本科目,還是其他費(fèi)用?
儲水池的砌磚,批蕩入什么科目
老師,請問,付給國外的律師費(fèi)要不要代扣代繳增值稅和所得稅?
請問老師,什么發(fā)票要寫項(xiàng)目名稱和地址
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和存貨周轉(zhuǎn)率分別要怎么計算呢?
請問老師,一般戶能發(fā)工資么
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我司給A公司付款,收到B公司的發(fā)票,能正常入賬對沖嗎?