你好 審批前,借:待處理財產(chǎn)損益,貸:庫存現(xiàn)金 審批后,借:其他應(yīng)收款,貸:待處理財產(chǎn)損益
2、甲公司在現(xiàn)金清查過程中,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺200元,原因待查。查明短缺原因后,其中100元是出納員黃姍工作失職造成的,應(yīng)由其負責賠償;另外100元無法查明原因,經(jīng)批準轉(zhuǎn)作管理費用。編制相關(guān)會計分錄。
大明公司金清查,發(fā)現(xiàn)短缺360元,經(jīng)查實其中160元屬于出納員小王責任,應(yīng)由其賠償,賠款尚未收到,另外200元,無法查明原因,經(jīng)批準作為管理費用處理。
32.2019年7月31日,甲企業(yè)進行現(xiàn)金清查時發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金短缺300元。經(jīng)批準,應(yīng)由出納員賠償180元,其余120元無法查明原因,由企業(yè)承擔損失。會計分錄怎么寫啊
32.2019年7月31日,甲企業(yè)進行現(xiàn)金清查時發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金短缺300元。經(jīng)批準,應(yīng)由出納員賠償180元,其余120元無法查明原因,由企業(yè)承擔損失會計分錄怎么寫
短缺現(xiàn)金200元,無法查明原因,決定由出納員承擔責任,尚未收到賠款。它的審批前后會計分錄分別是什么
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?