你好,你這樣做憑證我發(fā)給你,先借待處理財(cái)產(chǎn)損溢出貸庫(kù)存現(xiàn)金。
2、甲公司在現(xiàn)金清查過程中,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺200元,原因待查。查明短缺原因后,其中100元是出納員黃姍工作失職造成的,應(yīng)由其負(fù)責(zé)賠償;另外100元無法查明原因,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)作管理費(fèi)用。編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
大明公司金清查,發(fā)現(xiàn)短缺360元,經(jīng)查實(shí)其中160元屬于出納員小王責(zé)任,應(yīng)由其賠償,賠款尚未收到,另外200元,無法查明原因,經(jīng)批準(zhǔn)作為管理費(fèi)用處理。
大明公司金清查,發(fā)現(xiàn)短缺360元,經(jīng)查實(shí)其中160元屬于出納員小王責(zé)任應(yīng)由其賠償,賠償尚未收到,另外200元無法查明原因,經(jīng)批準(zhǔn)作為管理費(fèi)用處理
(4)月末盤點(diǎn)現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺300元。經(jīng)查,其中200元應(yīng)由出納劉紅賠償;100元無法查明原因,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后作為其他支出處理。
7.公司月末進(jìn)行現(xiàn)金清查,發(fā)現(xiàn)短缺現(xiàn)金500元,經(jīng)查實(shí),其中150元屬出納員責(zé)任就由其賠償,款項(xiàng)尚未收到,另外350元無法查明原因。
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤(rùn)有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營(yíng)業(yè)收入么?
借其他應(yīng)收款160,管理費(fèi)用200,貸待處理財(cái)產(chǎn)損益。