你好,可以的,可以這么做的。
其他應付款和其他應收可以是同一個人嗎?比如說這個張xx(不是公司老板),借錢給我們公司,然后我們公司把錢還了一部份,還欠他1000元。當時計入的是 借:現(xiàn)金 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:現(xiàn)金 (注:還欠1000元沒付) 現(xiàn)在這個張xx要從我們公司借走50000元。但是之前我們還欠他1000元?,F(xiàn)在我該怎么設置會計科目?49000元計入“其他應收款”里面嗎? 還是還計入其他應付款里???請指教。
老師,你好。 我們公司購買了一批聲測管還有套筒,因為我們是掛靠別人單位接項目的,現(xiàn)在相當于要付這筆錢,但是掛靠單位我們工程款余額不足,我們就先已借款的當時轉(zhuǎn)給他們,到時候他們直接從工程款扣除,再把錢轉(zhuǎn)回給我們。那我現(xiàn)在的問題是當時購買了我就應該要 借:工程施工-合同成本-材料費-xx項目 貸:銀行存款-xx銀行 那我借款的其他應收款怎么做呢?貸方應該是什么科目?
老師,你好!請問一下,我們剛開始加油卡充值做:借預付賬款貸銀行存款,每次加油有優(yōu)惠,開的發(fā)票是按優(yōu)惠后的金額開票,入賬也按開票金額入賬借管理費用,貸預付賬款,最后一次加油,把充值的錢全部用光,但卡里還余幾塊錢是優(yōu)惠金額,得再次充值才能使用,但是現(xiàn)在我們不用這卡了要銷卡,那這優(yōu)惠的這幾塊錢如何入賬,因為賬上還掛著這幾塊錢?
同學老師們,請教來了: 我欠別人錢,別人在我這里辦會員卡充值,充值的錢從欠款里扣,這個怎么做賬是不是如下: 借:應付賬款/管理費用/XX成本 貸:合同負債
你好,老師,我公司主要經(jīng)營貨物運輸,有一部分是鋁粉掛靠車。我們的成本票掛在應付賬款科目金額160萬元,已支付150萬元,應付賬款剩于10萬元未支付,比如7月鋁粉運費收回,我們要從運費中扣除10萬元用于充值鋁粉車過路費,實際過路費已跟人家充值,等過路費開好,發(fā)票我們已經(jīng)收到,現(xiàn)在要支付應付賬款未支付的10萬元。我們這個賬是不是不平啊 !把未支付10萬元忚已經(jīng)支付給人家,我的理解是不是正確,老師幫我看一下,過路費已充值,發(fā)票我們收到了,現(xiàn)在要把7月應付賬款余額結清。充值10萬元的過路費是不是等沒有扣除啊,最后還不是支付給人家啦。等于用我們的錢一樣啊。
沖掉輸多的在途物資怎么做賬
老師,請問一下選項a和選項d的區(qū)別是什么,選項a錯在要減按1.5去征收。選項d和選項a說的不是同一件事嗎?
你好,廣東初級會計大概什么時候出成績呀
老師留抵抵欠是什么意思,什么情況可以留抵抵欠?
剛做完一個小規(guī)模納稅公司企業(yè)所得稅年報,有多繳稅費,我申請一站式退抵稅(費),發(fā)現(xiàn)退抵稅方式有退稅、抵欠和先抵后退,以前都是直接選退稅沒打開過選項,先抵后退是啥意思?是暫不辦理退稅好還是申請好?
你好 老師 24年賬上工資記了100萬,而個稅申報了80萬,在填所得稅年報時工資薪金表應該要怎么填
建材公司,進項發(fā)票單價高于銷項單價,會計沒有注意直接抵扣了,且己申報納稅并繳稅,請問一下該怎么處理?
我們是垃圾清運公司,要求乙方提供一份合理的垃圾搬運裝卸服務合同,需要一個模版,有的老師發(fā)謝謝
自然人開票電腦端操作步驟
老師,問一下稅務注銷流程管理怎么樣的,謝謝