您好!是的。操作流程就是這樣了

請問一下貿(mào)易型企業(yè)出口退稅流程 1.出口備案 2.當(dāng)月收到進(jìn)項專票,做退稅勾選認(rèn)證-退稅勾選統(tǒng)計,同時去出口退稅綜合服務(wù)平臺查詢進(jìn)項發(fā)票信息是否相符。 3.次月報增值稅,填寫銷項和進(jìn)項(上月抵扣的)部分。 4.等待出口退稅綜合服務(wù)平臺進(jìn)項發(fā)票信息認(rèn)證相符, 老師,1.我們是新企業(yè) 第4步是不是要等3個月的樣子。 2.等進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證相符了,接下來需要做什么???
老師好,請問下我公司外貿(mào)企業(yè),出口退稅的發(fā)票認(rèn)證成抵扣勾選了,隔月了,我去主管所他們也不太清楚,說是在異地協(xié)作平臺做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,但是不知道轉(zhuǎn)出后能不能到出口退稅綜合服務(wù)平臺,我看有和我情況的納稅人也咨詢過這個問題,老師,您這邊知道稅務(wù)局該怎樣操作嗎
老師,我公司是外貿(mào)公司,由于會計在認(rèn)證增值稅發(fā)票的時候應(yīng)退稅認(rèn)證,卻弄成抵扣認(rèn)證了。因為是五月份認(rèn)證的,已經(jīng)無法退回所屬期,只能做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,再找稅務(wù)部門在異地協(xié)作平臺上做增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,申請開具增值稅抵扣憑證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出情況核實函,然后根據(jù)操作步驟說是一周左右發(fā)票信息會自動轉(zhuǎn)過去,至于稅務(wù)部門怎么操作,稅務(wù)老師也不清楚,請問這種情況遇到過嗎?怎么處理
老師,您好。一般納稅人報增值稅,實操我是練習(xí)過了。還是不清楚流程, 麻煩老師解釋一下。 是不是先插金稅盤,匯總上個月的銷項稅,導(dǎo)出來。再登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺勾選嗎(這時候需要插金稅盤不) ?勾選認(rèn)證統(tǒng)計、簽名后,才去電子稅務(wù)局報增值稅嗎?麻煩老師給我解答心中疑惑,感謝
請問老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅的工作流程是:增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺退稅勾選統(tǒng)計,然后再去電子稅務(wù)局按照指引的四個步驟操作對嗎?
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認(rèn)收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
有個發(fā)票稽核,是勾選之前稽核比對嗎?請問發(fā)票稽核要在哪操作呢
你好!你能截圖來看下嗎?一般發(fā)票稽核是稅務(wù)局做的啊
您看,這里有未稽核
你好!這個要等稅務(wù)局稽核了。外貿(mào)公司進(jìn)項發(fā)票狀態(tài)已認(rèn)證未稽核的情況下,是不能辦理退稅的,你需要去稅務(wù)局問清未稽核的原因,然后根據(jù)相關(guān)規(guī)定,按照他們的要求去操作。
好的,謝謝老師!
你好!不用客氣的了