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有個問題,我們是代理記賬的,有個小工業(yè)企業(yè),他的進項原材料發(fā)票比較少,經(jīng)常是這樣的情況,例如,1月,2月往出開發(fā)票了有銷售,4月有進項原料發(fā)票沒有銷向發(fā)票,然后5月6月也沒銷售,如果1,2月做暫估入庫太麻煩了,因為還得把原料分給1,2月,這種做分錄得怎么做啊

2022-06-15 18:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-15 18:20

你好 ; 你們? ?不做暫估的話; 如果確實對方能開專票回來的; 就按 不含稅金額來做賬 ;? 比如借庫存商品 ; 其他應收款-進項稅貸 銀行存款? 。 收到專票 :借進項稅貸? ?其他應收款-進項稅

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快賬用戶7578 追問 2022-06-15 18:21

我另一個問題下面回復您了

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齊紅老師 解答 2022-06-15 18:23

你好;? ?好的 ; 我看到了? ?; 你不想暫估 ;就可以看我上面寫的分錄來操作; 這個是最簡單的辦法;? ? ? ?因為你銷售了要結轉成本? ??

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你好 ; 你們? ?不做暫估的話; 如果確實對方能開專票回來的; 就按 不含稅金額來做賬 ;? 比如借庫存商品 ; 其他應收款-進項稅貸 銀行存款? 。 收到專票 :借進項稅貸? ?其他應收款-進項稅
2022-06-15
你好;? ?你們實際材料收到了就暫估 ;? 那后期發(fā)票 都會補開回來不??
2022-06-15
同學你好 1.不對,暫估的時候只暫估庫存,進項不暫估 進項是正數(shù)還可以抵扣的 2.成本不能是負數(shù),沒收到的部分還是繼續(xù)暫估
2021-04-14
函調與補單:按要求補全去年 5 - 8 月未開票收入對應的原材料領料單、入庫單,配合流程推進。 進銷存亂象:梳理差異,優(yōu)先和供應商協(xié)商更正送貨單日期,留存溝通記錄。 調整入庫時間: 賬務:小企業(yè)準則直接當期調,用 “主營業(yè)務成本” 等科目;企業(yè)準則通過 “以前年度損益調整” ,最終結轉 “利潤分配 - 未分配利潤” 。 稅務:調整后整理資料(合同、更正單據(jù)等 ),主動和稅務溝通說明。 后續(xù):建全進銷存、單據(jù)審核制度,要求供應商按實填單,定期對賬 。
2025-06-06
你這個做借生產(chǎn)成本 貸原材料也需要調整,之前是暫估轉過來吧?沖掉之后按發(fā)票做,你這個對應這個庫存商品是不是也是按暫估做的,
2021-06-11
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