你好,應(yīng)繳納的增值稅額=1.03萬(wàn)/1.03*2%=200元
某公司為增值稅一般納稅人, 本月業(yè)務(wù)如下: (1)轉(zhuǎn)讓位于市區(qū)的一處倉(cāng)庫(kù),取得含稅金額1040萬(wàn)元,該倉(cāng)庫(kù)2010年購(gòu)入,購(gòu)置價(jià)200萬(wàn)元,簡(jiǎn)易方法計(jì)征增值稅 (2)向小規(guī)模納稅人銷售一臺(tái)使用過(guò)的設(shè)備,當(dāng)年采購(gòu)該設(shè)備時(shí)按規(guī)定未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅金額10.3萬(wàn)元,開具增值稅普通發(fā)票。 要求:確定各項(xiàng)業(yè)務(wù)稅率或征收率。
019年12月1日,甲公司購(gòu)進(jìn)一臺(tái)需要安裝的A設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票注明的設(shè)備價(jià)款為950萬(wàn)元,可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為123.5萬(wàn)元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付。安裝A設(shè)備時(shí)領(lǐng)用原材料36萬(wàn)元(不含增值稅額),支付安裝人員工資14萬(wàn)元。12月31日,A設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。A設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,甲公司采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。要求:計(jì)算A設(shè)備2020-2024年的各年折舊額。
(9)8月17日,將一臺(tái)使用多年的閑置生產(chǎn)設(shè)備對(duì)外出售,該設(shè)備購(gòu)入時(shí)間為2008年2月(購(gòu)入時(shí)當(dāng)?shù)毓潭ㄙY產(chǎn)未納入抵扣范圍),取得含稅收入20.6萬(wàn)元,增值稅如何計(jì)算
(1)8月17日,將一臺(tái)使用多年的閑置生產(chǎn)設(shè)備對(duì)外出售,該設(shè)備購(gòu)入時(shí)間為2008年2月(購(gòu)入時(shí)當(dāng)?shù)毓潭ㄙY產(chǎn)未納入抵扣范圍),取得含稅收入20.6萬(wàn)元。(2)8月23日,購(gòu)進(jìn)工具一批,含增值稅價(jià)格為5300元,取得增值稅普通發(fā)票。計(jì)算應(yīng)納稅額
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,處置使用過(guò)的設(shè)備,當(dāng)年采購(gòu)該設(shè)備時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅金額1.03萬(wàn)元,需要計(jì)算增值稅的公式如何計(jì)算?
甲占乙公司不是80%嗎?為什么不是1050-6500*80%*20*+1000*80%*20=170呢?
老師您好,公司想做法人變更,減資,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,最急的是法人變更,想請(qǐng)問(wèn)一下,法人變更可以跟減資同步進(jìn)行嗎? 減資一般需要公示,會(huì)影響法人變更的時(shí)間嗎? 還是一步一步來(lái),謝謝
員工工資涉及應(yīng)發(fā),實(shí)發(fā)和代扣款項(xiàng),計(jì)提工資,支付工資和支付代扣款項(xiàng)的具體分錄如何做
老師,非全日制員工個(gè)稅有專項(xiàng)扣除費(fèi)用嗎
老師運(yùn)費(fèi)發(fā)票會(huì)計(jì)當(dāng)月勾選不抵扣是什么原因
公司在外面買了一批車,收到了過(guò)戶開的二手車銷售發(fā)票,同時(shí)也收到賣家給開的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓發(fā)票,這個(gè)怎么入賬發(fā)票
個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開票流程,以及交多少稅
老師,關(guān)稅特殊形式進(jìn)口那個(gè) 修理就是料件費(fèi)和修理費(fèi) 而加工就是加工費(fèi),料件費(fèi),運(yùn)費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi),以及相關(guān)費(fèi)用 可不可以這理解,修理是以達(dá)到80%到100% 而加工是50%到70% 對(duì)于結(jié)果來(lái)說(shuō)一個(gè)是有極限,一個(gè)還有待增加 因?yàn)槲铱傆X得修理也得有運(yùn)費(fèi)了?
老師,我們經(jīng)營(yíng)范圍是技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品銷售,比如我們進(jìn)來(lái)的電容,但是我們賣出去的是儀表,這樣可以嗎,
郭老師請(qǐng)問(wèn)老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
老師,我現(xiàn)在做2019年真題的綜合題中的這道題的答案是乘3%的稅率,是否以前的是3%,現(xiàn)在的是2%
你好,那就是答案有誤了,按2%計(jì)稅的