你好 ;? ?你具體是什么稅費(fèi) ;? ? ?你收入也錯(cuò)誤了嗎; 什么準(zhǔn)則;? ? ?好判斷科目? ?
老師,以前年度的稅費(fèi)計(jì)算錯(cuò)誤,修改報(bào)表后補(bǔ)繳了一部分,退回一部分,分別怎么入賬啊,增值稅
老師,第一季度的增值稅更正申報(bào)了,補(bǔ)繳的增值稅已經(jīng)增值稅附加怎么作賬務(wù)處理?。窟€有一部分滯納金
補(bǔ)做以前年度稅金分錄,已經(jīng)計(jì)提了,繳納完未做賬,發(fā)現(xiàn)有增值稅和城建稅退稅的情況,計(jì)提后,繳納完又退回,這個(gè)分錄怎么沖?退回計(jì)入相應(yīng)稅費(fèi),還是未分配利潤(rùn)里
老師,我2季度增值稅申報(bào)錯(cuò)了,18欄的減征稅額填錯(cuò)了,需要更正補(bǔ)稅,現(xiàn)在我重新計(jì)算填了后,那之前交的一部分怎么抵減呢,填在哪里
老師,21年,22年,23年各有一筆錯(cuò)賬,把應(yīng)申報(bào)增值稅的一筆外匯勞務(wù)報(bào)酬,錯(cuò)報(bào)了非居民個(gè)人個(gè)稅的勞務(wù)報(bào)酬,今年發(fā)現(xiàn)后補(bǔ)報(bào)了增值稅及滯納金,錯(cuò)報(bào)的個(gè)稅稅款也退了回來(lái),賬務(wù)上如何處理,以前年度的匯算清繳申報(bào)表需要更改嗎?多謝指教
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
增值稅及附加稅,收入沒(méi)有錯(cuò)誤,我們是高新企業(yè),享受即征即退,之前的財(cái)務(wù)把該享受的即征即退納稅項(xiàng)目,報(bào)稅時(shí)填到了一般納稅項(xiàng)目,我們總稅費(fèi)沒(méi)有少交,當(dāng)時(shí)應(yīng)該填到即征即退項(xiàng)目享受稅收優(yōu)惠政策的,修改報(bào)表后補(bǔ)繳了一些,退回了一些,一般會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
你好;? ?借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整; 借? ??以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?