同學(xué)您好,一般是雙方協(xié)商的,基本上是被掛扣方保留3個點管理費的樣子。
老師,別人掛靠到我們單位做工程,現(xiàn)在工程款給的電子銀行承兌匯票,現(xiàn)在別人要這筆匯票,請問如何處理比較好
老師,你好我們掛靠到別的公司,我們提供專用發(fā)票,13%稅率,人家收我們高開部分13%+3% 。如果100萬的成本,賣300萬,請問這個是怎么算?
老師你好,我們有一個項目是別人掛靠的,本次收到該工程來款100萬,按合同約定收掛靠人4萬管理費。請我內(nèi)帳應(yīng)該怎樣做分錄呢?
老師你好,請問掛靠別人家工程,我們和別人家稅如何定好呢
老師,請問別人掛靠我們公司,那等我收到這筆工程款后,我如何能合理的轉(zhuǎn)給他們
商業(yè)企業(yè)計提工資:借:銷售費用—工資費 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資費 我打電腦做賬科目二級明細是借:銷售費用_職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資
老師,現(xiàn)在電商可以用網(wǎng)址注冊嗎?有沒有相關(guān)文件分享
上海建筑工程會計求帶,費用詳議
老師,我想咨詢一下,我那個新的公司就被限制了嘛?然后他現(xiàn)在要開一張租金的發(fā)票。那么,我租金發(fā)票,我是不是從我起租的那一個月,然后到現(xiàn)在目前為止幾個月,然后租金多少錢這樣子開,然后我發(fā)給那邊,讓他們幫我開就好。是這樣子嗎?只要說租金是多少,然后幾個月這樣子就可以是嗎?
老師,我們掛靠中深建業(yè)公司做工程,買材料開發(fā)票給他們公司做賬,抵扣款我們可以拿回來,應(yīng)該怎么做帳呢?
老師 我們公司是采購裝修材料 然后再賣出去 賺差價 這樣可以申請高新企業(yè)嗎
老師,麻煩發(fā)一下江蘇宿遷繼續(xù)教育的網(wǎng)址,沒有的老師請不要接手
老師個體獨資企業(yè)個人門店,怎么報稅呢?
分期銷售,合同約定收70萬,實際收65萬 但是開票100萬,當月按哪個交增值稅呢。
老師,出口貨物退回海關(guān)繳納的增值稅可以抵扣嗎
老師你好,請問我們掛靠總包,最后總包又分包給我們了,稅我們?nèi)绾巫弑容^好
被掛靠方: 1、內(nèi)賬: 收到款項: 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入(掛靠收入) 貸:其他應(yīng)付款-掛靠方 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 支付款項給掛靠方和掛靠方的供應(yīng)商: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 2、外賬: 收到款項: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 支付款項給掛靠方的供應(yīng)商(需要根據(jù)發(fā)票入賬): 借:主營業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款 掛靠方: 根據(jù)開具給被掛靠方的發(fā)票編制如下分錄: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
實際是我們接的活,我們開票給總包,總包開給甲方,這個稅如何走合適
您只管開給總包,收錢這一段就可以,他們給甲方開票結(jié)款也是一樣的,但不需您干預(yù)
我也是這么想的,老板跟我說他接了個活,實際是他自己接的活,然后用總包單位資質(zhì)接的,接下來又分包給我們,問我稅這么走,我想就是我們開給總包,總包開給甲方啊,沒有其他走法啊
是的沒錯, 是這樣的