您好,后一個(gè)才是標(biāo)準(zhǔn)的科目哦
計(jì)提工資借管理費(fèi)用20000 貸應(yīng)付職工薪酬20000 實(shí)際發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬20000 管理費(fèi)用6000 貸現(xiàn)金26000 計(jì)提工資借管理費(fèi)用20000 貸應(yīng)付職工薪酬20000 實(shí)際發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬19000 貸現(xiàn)金19000 少的這塊怎么處理
老師好!請(qǐng)教一下,在計(jì)提員工工資時(shí),做會(huì)計(jì)分錄 借:生產(chǎn)成本-工資XX(只是工資,不含五險(xiǎn)) 管理費(fèi)用-工資XX 銷售費(fèi)用-工資XX 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資XX(計(jì)提的是公司部分) 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-工傷險(xiǎn) 應(yīng)付職工薪酬-生育險(xiǎn) 應(yīng)付職工薪酬-失業(yè)險(xiǎn)
老師計(jì)提借管理費(fèi)用\\工資8000,管理費(fèi)用\\職工工資\\福利費(fèi)1000,貸方直接全部計(jì)入貸:應(yīng)付職工薪酬\\工資9000,(按賬理應(yīng)該應(yīng)付職工薪酬\\工資8000,應(yīng)付職工薪酬\\福利費(fèi)1000),發(fā)工資時(shí)借,應(yīng)付職工薪酬\\工資9000,這怎么調(diào)賬?
老師計(jì)提借管理費(fèi)用\\\\工資8000,管理費(fèi)用\\\\職工工資\\\\福利費(fèi)1000,貸方直接全部計(jì)入貸:應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000,(按賬理應(yīng)該應(yīng)付職工薪酬\\\\工資8000,應(yīng)付職工薪酬\\\\福利費(fèi)1000),發(fā)工資時(shí)借,應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000,這怎么調(diào)賬?
老師計(jì)提借管理費(fèi)用\\\\工資8000,管理費(fèi)用\\\\職工工資\\\\福利費(fèi)1000,貸方直接全部計(jì)入貸:應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000,(按賬理應(yīng)該應(yīng)付職工薪酬\\\\工資8000,應(yīng)付職工薪酬\\\\福利費(fèi)1000),發(fā)工資時(shí)借,應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000,這怎么調(diào)賬?
老師 經(jīng)營(yíng)所得稅怎么做賬
你好,如果加工一些半成品食材銷售,請(qǐng)問(wèn)每日加工報(bào)表怎么做,要體現(xiàn)原材料進(jìn)項(xiàng),加工耗用,原材料出成率,每批產(chǎn)品出品率。
商品入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表中品種與入庫(kù)單不一致,以什么為準(zhǔn)?
老師個(gè)人給村上干活開發(fā)票在電子稅務(wù)局上能代開嗎?開勞務(wù)嗎
老師,有租有用的房產(chǎn)稅,稅源信息從價(jià)原值是總額嗎?還是自用的部分原值?從租的原值是出租的原值?申報(bào)租金收入是一年的收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日到2024年12月31日
老師,有租有用的房產(chǎn)稅,稅源信息從價(jià)原值是總額嗎?還是自用的部分原值?從租的原值是出租的原值?申報(bào)租金收入是一年的收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日到2024年12月31日
老師,您好。我在給一家商業(yè)公司代賬,他是一個(gè)二房東,出租辦公用房。我已經(jīng)在電子稅務(wù)局里面,自開了專票給租客?,F(xiàn)在專票開出來(lái)了以后,是不是馬上就要在電子稅務(wù)局里面,另行申報(bào)印花稅,還是等下個(gè)月和增值稅,企業(yè)所得稅這幾個(gè)主稅,一起申報(bào),謝謝。
房子2024年1月1日確定,出租1300平米自用500平米,請(qǐng)問(wèn)出租的那部分申報(bào)租金收入是年收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分別計(jì)征
員工應(yīng)該是2月份入職的,但是二月三份工資0元,4月份開始發(fā)工資,但報(bào)稅的時(shí)候是6月份才開始跟他申報(bào),那么這種情況下,那是金額對(duì)的,但是這個(gè)減免費(fèi)用費(fèi)用就會(huì)有差異,那這種情況下怎么調(diào)整?
新接收的賬應(yīng)該先做什么
我的意思借:銷售費(fèi)用,后面二級(jí)明細(xì)跟啥明細(xì)電腦做賬的時(shí)候,這里不清選的時(shí)候、貸方我是懂的可以選職工工資二級(jí)明細(xì),
你的意思借方銷售費(fèi)用——后面也是跟職工工資明細(xì)么
哦哦,銷售費(fèi)用-職工薪酬-工資,這是工資,如果有福利,三級(jí)科目是福利費(fèi)
我的意思這樣電腦做賬計(jì)提工資對(duì)不對(duì),商業(yè)企業(yè)
我的意思商業(yè)企業(yè)這樣做賬計(jì)提工資,科目寫的和明細(xì)對(duì)不
您好,科目不合適,要設(shè)三級(jí)科目,有工資,福利,獎(jiǎng)金
銷售費(fèi)用后面跟工資費(fèi),還是職工薪酬,老師昂是這里搞不清
哦哦,是職工薪酬,這是標(biāo)準(zhǔn)的科目
不是呀,我選擇科目就這樣,不加福利、把我說(shuō)糊涂了
因?yàn)槲依碚撌止懙挠?jì)提工資 就是:借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬,工資費(fèi)
現(xiàn)在要電腦做賬問(wèn)你科目銷售費(fèi)用~職工薪酬對(duì)不對(duì)
我們沒有跟福利費(fèi)啥三級(jí)科目
老師不好意思我沒看清楚,看到你回復(fù)答案了,網(wǎng)卡著
您好,三級(jí)科目是自己添加的呀,
哦,我們不需要三級(jí)科目,因?yàn)槎?jí)科目寫職工薪酬就可以了
哦哦,那也行的,沒有文件規(guī)定,公司自己根據(jù)需要來(lái)寫科目