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老師計(jì)提借管理費(fèi)用\\工資8000,管理費(fèi)用\\職工工資\\福利費(fèi)1000,貸方直接全部計(jì)入貸:應(yīng)付職工薪酬\\工資9000,(按賬理應(yīng)該應(yīng)付職工薪酬\\工資8000,應(yīng)付職工薪酬\\福利費(fèi)1000),發(fā)工資時(shí)借,應(yīng)付職工薪酬\\工資9000,這怎么調(diào)賬?

2023-01-08 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-08 11:29

您好!老師正在看題目

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齊紅老師 解答 2023-01-08 11:33

您好! 借:應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)1000 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資1000

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快賬用戶2016 追問 2023-01-08 12:05

老師你這個(gè)調(diào)賬應(yīng)該正確

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齊紅老師 解答 2023-01-08 12:06

您好!是的,你調(diào)一下,然后再看下科目余額表是不是變成實(shí)際情況了

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您好!老師正在看題目
2023-01-08
你好 ,貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 付數(shù) 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 正數(shù) 發(fā)放時(shí) 借方做同樣的分錄就可以了。
2023-01-08
你好,你這個(gè)沒有跨年,直接把這分錄紅沖做過就可以
2023-01-08
你好,這個(gè)就是 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬 -福利費(fèi)?
2023-01-08
同學(xué),你好 沒有分不要緊的
2023-01-08
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