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1月份計提工資,借管理費用\\\\\\\\工資8000,冬季取暖費借,管理費用\\\\\\\\職工工資\\\\\\\\福利費1000,貸:應付職工薪酬\\\\\\\\工資9000元,貸方,沒有分應付職工薪酬\\\\\\\\福利費1000,貸,應付職工薪酬\\\\\\\\工資8000,這怎么辦?發(fā)的時候,借應付職工薪酬\\\\\\\\工資9000,這又怎么辦?

2023-01-04 12:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-04 12:30

你好;? ? ?你現(xiàn)在調(diào)整即可;? 借應付職工薪酬-工資9000 貸 應付職工薪酬- 福利費1000 ;? 應付職工薪酬-工資1000 ;? 或者是直接做 :借應付職工薪酬-工資1 000 貸 應付職工薪酬- 福利費1000?

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快賬用戶1547 追問 2023-01-04 13:55

發(fā)工資時,借,應付職工薪酬\\工資90000,怎么調(diào)賬?

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齊紅老師 解答 2023-01-04 13:58

你好 ;? ? 你看看上面分錄都給你咧的那么清楚了。? ? ? ? ??

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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