季度所得稅申報表 營業(yè)收入 931 營業(yè)成本223 利潤總額481 小數(shù)自己填 如果是季度 全部按照利潤表數(shù)據(jù)填主表
老師,根據(jù)這個表,怎么填企業(yè)所得稅申報表
請問企業(yè)所得稅申報表按季度申報,表中的數(shù)據(jù)要和利潤表、負債表哪些數(shù)據(jù)一致,怎么填企業(yè)所得稅申報表?
老師,季度企業(yè)所得稅納稅申報是不是根據(jù)利潤表填列?
請問根據(jù)這個利潤表怎么填企業(yè)所得稅納稅申報表
請問根據(jù)這些業(yè)務怎么填報企業(yè)所得稅申報表呢
老師你好,請問裝修款,如果有多次購入的東西,那可以打包成一個長期待攤款嗎
老師,我們是裝修公司,如果我們在營業(yè)執(zhí)照上加勞務分包,能行嗎,勞務分包有沒有什么特別的要求
一般納稅人酒店,與法人簽訂租房合同(場地是法人)自有的,如果約定稅費由酒店承租方承擔,那酒店可以把稅費計入酒店的成本嗎?可以這樣操作嗎
請問老師,個體戶財務報表是什么樣的?
請問老師,建筑企業(yè)進項票是非金屬礦物制品*黃砂,銷項是非金屬礦石*黃砂,規(guī)格稅率一致,票面金額有好幾十萬,這樣可以嗎
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計稅)預售款按3個點預繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預售的商品房再交6個點的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預繳了 直接填報增值稅申報表按9個點申報
老師,查賬的時候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務局里面的記錄,那這個要怎么處理
老師,您好,我們這個銀行的費用1到5月的給我整體開了一張發(fā)票,發(fā)票開到了5月,但我這個賬是分開做的,老師我現(xiàn)在應該怎么附這個附件,
老師增值稅降稅率給納稅人減輕負擔了嗎
老師,一家制造業(yè)公司每月期末存貨只有生產(chǎn)成本三百多萬,原材料跟庫存商品都沒有,這正常嗎?屬于賬務異常嗎
老師請問年度的企業(yè)所得稅納稅申報表怎么填呢
照抄利潤表一直到利潤總額 然后如果有納稅調(diào)整 填寫納稅調(diào)整表? 工薪薪金表 折舊攤銷表? 小微企業(yè)填稅收減免表? 填寫完畢 回到主表? 點擊申報即可?