你好,在五月份補(bǔ)劑上。你好,在五月份補(bǔ)記上就行。

老師,4-5月在已經(jīng)交納了工會(huì)經(jīng)費(fèi)的情況下,一名員工工資發(fā)生變動(dòng),導(dǎo)致多報(bào)4月和5月都多報(bào)了1000元的工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)稅依據(jù),請(qǐng)問(wèn)能不能在6月少報(bào)2000元的工會(huì)經(jīng)費(fèi)啊
老師,4月份漏計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi),現(xiàn)在5月份尚未月結(jié),請(qǐng)問(wèn)能補(bǔ)計(jì)提4月工會(huì)經(jīng)費(fèi)在5月賬期嗎
企業(yè)集體轉(zhuǎn)新公司人員4月份進(jìn)行轉(zhuǎn)移,3月已經(jīng)終止合同,新公司5月開4月工資計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)為4月工資基數(shù),但原公司賬務(wù)中為4月份繳納2月份工資基數(shù)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)及個(gè)稅等,這樣3月份的工資基數(shù)我也不能再新公司計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi),那5月份還得計(jì)提一次3月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)在老公司里嗎?可是人員已經(jīng)都沒(méi)有了,但3月有個(gè)人所得稅余額在老公司賬務(wù)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們3月工資是當(dāng)月計(jì)提,4月份發(fā)的,但是4月已經(jīng)發(fā)了工資以后和申報(bào)完3月的稅收以后,發(fā)現(xiàn)有個(gè)員工的工資漏發(fā)了,可以在4月補(bǔ)發(fā)嗎,那費(fèi)用只能在4月計(jì)提了喔
老師你好,請(qǐng)問(wèn)5月份離職的員工,4月份和5月份的工資一起結(jié)清,但是4月份的工資計(jì)提了,5月份的沒(méi)有計(jì)提,請(qǐng)問(wèn)具體怎么做賬?
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒(méi)有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒(méi)有票怎么報(bào)稅,
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問(wèn)老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺(jué)不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過(guò)的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補(bǔ)賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝


老師,我已經(jīng)過(guò)賬和結(jié)轉(zhuǎn)損益,固定資產(chǎn)也結(jié)轉(zhuǎn)的,那要取消過(guò)賬,作廢結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,固定資產(chǎn)反結(jié)轉(zhuǎn)嗎
不用反結(jié)賬做在這個(gè)月就行。
我們5月還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),我想做到五月。但是五月已經(jīng)過(guò)賬和結(jié)轉(zhuǎn)損益,固定資產(chǎn)也結(jié)轉(zhuǎn)的,那要取消過(guò)賬,作廢結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,固定資產(chǎn)反結(jié)轉(zhuǎn)嗎
剛剛打錯(cuò)一個(gè)字了,不好意思。我們5月還沒(méi)結(jié)賬,我想做到五月。但是五月已經(jīng)過(guò)賬和結(jié)轉(zhuǎn)損益,固定資產(chǎn)也結(jié)轉(zhuǎn)的,那要取消過(guò)賬,作廢結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,固定資產(chǎn)反結(jié)轉(zhuǎn)嗎
取消結(jié)轉(zhuǎn)損益。固定資產(chǎn)反結(jié)賬。
請(qǐng)問(wèn)金蝶K3要怎么取消結(jié)轉(zhuǎn)損益?
是點(diǎn)擊刪除憑證嗎
你好,軟件操作我不太熟悉,你可以找客服給你遠(yuǎn)程。