你好,是2019年的,那你需要問一下稅務局,他是讓你調(diào)憑證,還讓你調(diào)報表,這個確定了嗎?還是說都讓你調(diào),調(diào)整的關鍵是他讓你調(diào)整的是2021年匯算清繳的表格還是哪一個表格?你首先要問清楚這個問題。
老師,我現(xiàn)在要注銷一家公司,這個公司是之前別人過戶給我們老板的,過戶來將近3年了我們一直沒有經(jīng)營收入等,現(xiàn)在要注銷,核對了之前公司財務做的財務報表里,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金是負數(shù),還有一筆20萬的應付賬款(開票方顯示是中國電信股份有限公司南京分公司,然后之前的財務就做成了應付賬款(電話費)20萬,一直掛在賬上,我現(xiàn)在要調(diào)整報表才能去稅務申報注銷,請問我該怎么調(diào)整
老師你好,我想請教下,我2021年的賬已經(jīng)結了,報表啥的都出了,不想再反結賬調(diào)整了,但是2021年還有一些費用和成本是沒有支付過的,有些發(fā)票已經(jīng)開了準備在22年1月份支付,還有些發(fā)票還沒開,那請問我這個第四季度的企業(yè)所得稅季報可以把這些費用和成本都加進去么?那我22年的憑證要如何做呢,做以年度損益調(diào)整么?那發(fā)票沒開的稅不知道的,要怎么計算呢?
老師,我們單位2019年有三份發(fā)票是單位領導拿過來報銷的,孩子培訓機構的費用發(fā)票。現(xiàn)在稅務局讓調(diào)賬。如何調(diào)整呢?還要把調(diào)整的報表帶過去,這個怎么處理呢?
老師,我們是一家建筑施工企業(yè)。有一個員工,每個月工資發(fā)放是5000元。后來這個員工被借調(diào)到了其他單位去幫忙干活,工資還是在我們這邊發(fā)放的?,F(xiàn)在我們要跟那邊的單位按每個月6000元把這個員工的工資結算過來,對方單位要求我們開發(fā)票給他,發(fā)票內(nèi)容開現(xiàn)代服務-借用人員工資,稅率6%。請問,這樣子的發(fā)票我們有權限開嗎?發(fā)票開出后,做賬怎么做呢?成本怎么結轉呢?
老師好,我公司接到稅務局通知,2023年收到的一張費用發(fā)票,對方發(fā)票異常了,稅務局要求我們做納稅調(diào)增,并補繳所得稅,實際報稅調(diào)整的話,是9月份報第三季度一起改,還是說單獨申報補交企業(yè)所得稅?現(xiàn)在都2025年了,如何在賬中體現(xiàn)調(diào)整,怎么做分錄,另外會影響25年的損益嗎?23年的財務報表也已經(jīng)完成了,這個該如何進行財務處理呢?謝謝老師
老師,如果每一道工序的時間都能計算準確,用工時法計算產(chǎn)品成本最準確是嗎?
現(xiàn)金支付房租 需要什么憑證
稅率為9%的能開設備租賃的發(fā)票嗎
老師咨詢一下 就是個體戶從7月份開始變成查賬征收,7月份和8月份社保 當時是在銀行繳納的 用的并不是這個個體戶的對公銀行賬戶交的社保 而是用和這個個體戶不相關的 其他銀行卡在銀行去繳納的員工社保,這個7月份和8月份給員工繳納社保分錄需要做嗎
(完稅價格+關稅)是含稅價還是不含稅價? /1-消費稅率是還原成本價嗎?
你好,老師。我的應收賬款是負數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應收賬款負數(shù)貸營業(yè)外支出負數(shù)這樣沒錯吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉讓新房還是舊房?
老師,請問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時間有一個多月,發(fā)生的很多開辦費,這些開辦費是計入管理費用的開辦費,還是計入長期待攤費用進行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤,想查看2023年當年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?