你好,具體是發(fā)生的什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)呢??
企業(yè)自產(chǎn)自銷會(huì)計(jì)分錄能不能這樣寫 1、購進(jìn)原材料等, 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款等。 2、領(lǐng)原材料時(shí), 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:原材料。 3、將產(chǎn)品銷售出去時(shí), 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 還是一定要這樣寫 1、購進(jìn)原材料等, 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi), 貸:銀行存款等。 2、領(lǐng)用原材料時(shí), 借:生產(chǎn)成本等, 貸:原材料。 3、產(chǎn)品入庫時(shí), 借:庫存商品, 貸:生產(chǎn)成本。 4、將產(chǎn)品銷售出去時(shí), 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)。 5、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí), 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
#提問#假如一家食品批發(fā)公司 當(dāng)日銷售 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入88.46 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅11.54 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本70 貸:庫存商品70 退回之前銷售商品 借:主營業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5.75 貸:應(yīng)收賬款50 結(jié)轉(zhuǎn)退貨成本 借:庫存商品50 貸:主營業(yè)務(wù)成本50 收款時(shí) 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 請問像這種情況可以直接減去退貨入賬嗎? 當(dāng)日銷售 借:應(yīng)收賬款50 貸:主營業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5.75 結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品 借:主營業(yè)務(wù)成本20 貸:庫存商品20 收款時(shí) 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 可以這樣入賬嗎?
我司出口一批貨物,屬于不退稅的范圍,賬務(wù)處理:采購時(shí) 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 出口時(shí) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 因免稅,進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)轉(zhuǎn)出,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
買進(jìn):借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 最后: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 等收到錢時(shí):借銀行存款 貸應(yīng)收賬款(主營業(yè)務(wù)收入)
小規(guī)模商貿(mào)公司的外賬這些分錄對不對?商品采購時(shí)法人墊付的:借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款**** 銷售時(shí) 借:應(yīng)收賬款***公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入-- 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 繳納稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
老師您好,請問灑水車是否需要繳納車輛購置稅
老師,個(gè)體戶應(yīng)納稅所得額不超200萬減半增收,是季度可以享受嗎
老師,我最近找了個(gè)工作,一個(gè)地方,一個(gè)老板開了2個(gè)店,一個(gè)是36間房的酒店,一個(gè)是4000多平米的賣廠,就招了一個(gè)會(huì)計(jì),酒店一周去一次,主要再賣場,我咋感覺每天特別累,忙不完?,嵤乱欢?,開票,付款,做賬內(nèi)賬,外賬。我想提出來。不接酒店了。
老師好 想問下 去年的一筆收入 按照未開票收入入賬 今年要求補(bǔ)開發(fā)票 請問如何做賬呢
老師,我們公司給別人公司3486的租賃費(fèi),他們讓我們那稅點(diǎn),一個(gè)點(diǎn),是什么意思
你好你好,我是小微企業(yè),科技局的一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,專款專用,剩余部分自籌。這些分錄怎么做?
假如說前面確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)就是貸方是其他綜合收益。但是后面應(yīng)有余額是遞延所得稅負(fù)債也就是遞延所得稅費(fèi)用。 那前面這個(gè)其他綜合收益要怎么辦呢?需要沖掉嗎?還是說就直接確認(rèn)這個(gè)應(yīng)有余額的遞延所得稅負(fù)債這個(gè)數(shù)呢?感覺這個(gè)數(shù)也不太對呀。
有限合伙公司成立下屬有限公司,注冊資金有限合伙公司要一次性投入到下屬有限公司,還是可以分批次存入注冊資金
老師,請問開的發(fā)票是免稅的,那我做賬要體現(xiàn)稅額嗎?
老師好!請教:企業(yè)半路建賬的話需要收集之前的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)嗎?注冊實(shí)繳資金科目要不要加上呢