你好 ; 按照銀行支付的 情況先暫估做賬; 后面補(bǔ)充發(fā)票? ?
etc發(fā)票和銀行扣款有時(shí)間差,并且一部分etc系統(tǒng)后臺(tái)不能馬上開(kāi)發(fā)票,這部分按發(fā)票做賬還是按銀行流水做賬?
個(gè)體餐飲店 查賬征收 法人私人銀行卡 沒(méi)開(kāi)對(duì)公賬戶 私人銀行卡上面取得的收入基本上沒(méi)有開(kāi)發(fā)票 成本費(fèi)用那塊取得的發(fā)票也比較少 這個(gè)賬應(yīng)該怎么做合適了?是根據(jù)私人銀行卡流水一筆筆如實(shí)做 還是根據(jù)有票的部分才做分錄和賬了
老師,我公司在美團(tuán)做外賣,美團(tuán)會(huì)扣一定的費(fèi)用后把款打入對(duì)公,我是按銀行入賬的金額做收入呢,還是按用戶再美團(tuán)上支付的金額做收入呢,美團(tuán)扣的費(fèi)用一部分給開(kāi)發(fā)票,一部分沒(méi)有發(fā)票,是按用戶支付的金額做收入,有票的做有票的費(fèi)用,沒(méi)票的做沒(méi)票的費(fèi)用,沒(méi)票的這部分匯算清繳的時(shí)候調(diào)增應(yīng)納稅所得額嗎
老師,我公司現(xiàn)在的原始憑證有:主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售發(fā)票,成本購(gòu)入發(fā)票,銀行收款款單、銀行付款單,我買的是通用記賬憑證,請(qǐng)問(wèn)我是要把這些原始憑證分類做成3本記賬憑證嗎?還是全部按照時(shí)間順序做在一起一本記賬憑證就可以?
老師好,會(huì)計(jì)每月正確的做賬是怎樣的,我是先把原始憑證的發(fā)票,銀行回單貼到一起,然后按照銀行流水的順序做賬,每個(gè)月收付款了沒(méi)有開(kāi)發(fā)票和收到發(fā)票全部做預(yù)收預(yù)付,這樣可以嗎
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請(qǐng)問(wèn)如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬(wàn),手續(xù)費(fèi)1萬(wàn),實(shí)際到賬99萬(wàn),這1萬(wàn)元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來(lái),這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來(lái)的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來(lái)就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
含稅入嗎?因?yàn)椴恢蓝惵剩行┌l(fā)票是3個(gè)點(diǎn),有些是九個(gè)點(diǎn)
?你好;? ? 是的。 先含稅 入 ;如果你? 確實(shí)是 電子普票 就價(jià)稅分離 來(lái)不含稅做 哦? ??