你好 之前做了固定資產(chǎn)的嗎
老師 我們公司是一般納稅人將車輛賣給個(gè)人,并且去二手車市場(chǎng)開具了發(fā)票,怎么報(bào)稅增值稅 應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表的哪里呢?
一般納稅人處置二手車變賣,原價(jià)二手車5萬,無殘值,累計(jì)折舊2萬,賣了2萬。原來取得普通發(fā)票直接入賬無抵扣,現(xiàn)在申報(bào)增值稅繳納是不是可以按簡(jiǎn)易征收?這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫???謝謝老師
老師,你好。請(qǐng)問我物流公司賣了公司名下的車輛,開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,需要申報(bào)增值稅嗎?或者需要申報(bào)稅種,賣了80000元具體怎么計(jì)算,謝謝。
老師 ,公司將賬上的兩臺(tái)車賣給個(gè)人 ,已取得二手車發(fā)票,怎訥走賬怎么申報(bào)增值稅 謝謝
老師好,物流公司出售一輛貨車,二手車交易發(fā)票普票7萬元,貨車已經(jīng)計(jì)提完了折舊,需要怎樣做怎樣的賬務(wù)處理?需要增值稅申報(bào)嗎?謝謝老師!
請(qǐng)問,最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,資產(chǎn)處置損益科目,有變化嗎?
可抵扣暫時(shí)性差異不過是資產(chǎn)還是負(fù)債,是不是都確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)。然后應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,資產(chǎn)跟負(fù)債都是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債
老師,我想問一下,餐飲業(yè)里的一般納稅人,如果蔬菜是從農(nóng)民工手里收回來的,這個(gè)可以抵稅嗎?
做外貿(mào)公司的股東有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好老師,外貿(mào)公司,有一單實(shí)際出口俄羅斯的貨,對(duì)方從德國匯過來的歐元,去銀行結(jié)匯時(shí)因?yàn)槌隹诙砹_斯屬于管制國家不給辦理。我們沒辦法就在合同上修改了收貨地址為德國。暫時(shí)辦理完結(jié)匯,那后面的報(bào)關(guān)還是按照俄羅斯正常填報(bào)可以嗎
公司是一般納稅人,開票6稅率,不是小微企業(yè),如果開1萬發(fā)票,沒有任何進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這樣一共要交多少稅
我實(shí)際收到的出口退稅款比我的進(jìn)項(xiàng)稅金額多1分錢,我賬上還有其它不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額年底需要轉(zhuǎn)出,這個(gè)1分錢影響么
老師,我們是建筑公司,青海省發(fā)放的殘疾人證,然后在我司(新疆注冊(cè)的公司)掛證,意思是不是,他的殘疾人證在殘聯(lián)登記并登記到我司名下,是為了匹配公司申報(bào)的殘疾人保證金數(shù)據(jù),而不是把他青海的證轉(zhuǎn)到新疆來了?
收到農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票時(shí)如何做分錄
按照債券利息適用企業(yè)所得稅政策的永續(xù)債的符合條件中有一條,被投資企也業(yè)可以贖回,怎么理解?
是的 老師 未提完折舊
借固定資產(chǎn)清理 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支 如果你是一般納稅人, 零九年之后買來的是一般計(jì)稅的,在13%銷售貨物一欄里面填寫未開具發(fā)票一欄。
老師按二手車發(fā)票上面的金額計(jì)算應(yīng)交增值稅稅額吧 公司不能開具銷售車的發(fā)票是嗎
你好 按你銷售價(jià)格 可以自己開
也可以做未開發(fā)票收入 是嗎老師 如果自己開具發(fā)票 那原有的二手車發(fā)票也放到憑證后面嗎
對(duì)的是的,你是銷售方有沒有這個(gè)發(fā)票就都可以的,因?yàn)檫@個(gè)上面根本就沒有你們單位,你可以直接用銀行回單來做。
有單位名稱 二手車發(fā)票體現(xiàn)出賣房的公司名稱了
不能 銷售方二手車市場(chǎng) 購買方就是買家