由購買發(fā)起紅字信息確認

老師好,請問購買方已經(jīng)抵扣的發(fā)票,是要銷售方申請開紅沖還是購買方申請開紅沖呢?
老師,專票沖紅,是只能銷售方開專票沖紅嗎?還是購買方也能開專票沖紅? 購買方未抵扣,已抵扣都能開專票沖紅嗎?
老師,銷售方紅沖的進項票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要銷售紅沖,,我們作為購買方怎么操作
請問老師,購買方已經(jīng)抵扣的專票,想紅沖的話,是購買方填紅字,還是銷售方填紅字
您好 老師請問銷項發(fā)票需要紅沖部分金額 (有退貨),購買方未抵扣 可以由銷售方申請紅沖部分金額嗎?
老師,我們公司員工去客戶現(xiàn)場調(diào)試設(shè)備發(fā)生的差旅費,老板讓費用算給客戶,但是我們跟客戶沒有合同,就上門服務(wù)下,這個我可以做份技術(shù)服務(wù)合同嗎
老師好,對方賣給我們的商品有質(zhì)量問題,對方退了我們部分罰款,我們已經(jīng)銷售出去了 成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,是不是 做 借 銀行 貸 主營業(yè)務(wù)成本?
老師,按次申報的印花稅,今天17號申報會遲嗎?平常都是15號前申報
染費計入生產(chǎn)成本還是制造費用
老師您好。我司是小型微利企業(yè),使用小企業(yè)會計準則,5月有補繳2022—2024年印花稅16353.34元,是直接記當期損益營業(yè)稅金及附加嗎
老師,你好,請問一下,我們公司出口退稅,報關(guān)單是B公司,但是客戶付款是A公司,客戶指定要求我們送到B公司。請問這樣會影響退稅嗎
24—25年累計做了采購原材料暫估500萬沒開票,如果這筆數(shù)不開票騎。情況怎么紅沖,或者是沖掉應收可以嗎?
開的設(shè)備安裝與修理,修理的理寫錯了,這個發(fā)票能用嗎?
工傷報銷,其中醫(yī)療統(tǒng)籌支付的款要報銷給員工嗎
未報關(guān)樣品收匯出口,進項有專票,請問從進到銷再到收匯,再到匯算清繳怎么做會計分錄,謝謝
申報增值稅的時候要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
是的,已經(jīng)抵扣進項就要轉(zhuǎn)出