正常做帳匯算清繳,納稅一調整。
老師,我想問一下,我們公司為員工租了宿舍,這個房租就需要房東開票給我們,但是開票要繳稅1836元,這個稅就我們公司來承擔,那怎么做這個1836元呢?
老師 問一下 我們公司租的員工宿舍 然后房東不給開發(fā)票,稅務局又太遠,那應該怎么做呢
老師請問:我們租的員工宿舍退房的時候因為我們提前退房,房東扣下了租房押金,現(xiàn)在也沒法讓房東給我們開收據什么的了,請問:1、我們能去稅務局把這個押金作為房租費代開發(fā)票嗎?2、如果能代開發(fā)票,產生的個稅怎么做賬呢?3、如果不能代開發(fā)票,現(xiàn)在又沒有任何單據做附件,這個又怎么處理做分錄呢?
老師好,我們公司租的房子給員工住宿,對方給我們開了發(fā)票,然后發(fā)票又下角寫著讓我單位來代扣代繳稅款,我們幫她代繳了,后面房東又把這筆稅費打到我們公司公戶了,應該怎么寫分錄
老師,公司租了一間宿舍,房主是個人去稅務局代開的發(fā)票,有個房產稅300元,和印花稅3元,員工把這個303元轉給了房東,公司報銷給員工303元,請問怎么做分錄呢
匯算清繳已經做了成本支出但是沒有取得發(fā)票我匯算清繳在哪里調成本呢
有沒有開票稅點自動計算表
老師,我們是裝修公司,現(xiàn)在需要開咨詢費,經營范圍里也有,稅收分類編碼是現(xiàn)代服務里哪個?
老師您好,員工離職工資已放放,五月份的幾天工資可以合并到4月一起申報嗎
增值稅申報。我司是生產型企業(yè)(本期免抵退100萬。免抵90萬。退稅10萬)。那么在增值稅減免稅申報表明細表中要不要填數(shù)據
開票金額比銷售金額多,怎么作帳
老師,收到的電費發(fā)票,電費是價稅合計收取的,我們現(xiàn)在再按價稅合計開出去,不虧本,稅費該怎么像客戶收取
老師,您好。 我們出口貿易企業(yè),報關單上的運費是之前預估填寫的。實際運費產生跟報關單上預估的有區(qū)別。 實際運費跟報關單上運費差異金額如何做賬?
請問老師,本月毛利率×13%與實際增值稅稅負率相差在10%以內,但是利潤率本月是8.65%,以往本月利潤率都是3%,我是按照利潤率還是毛利率?
老師好,我司購買了一批20萬的酒,在不低于購入價的情況下,可以轉手全部賣給另一個企業(yè)嗎?(爸爸的公司買的兒子公司)
我一開始掛到預付賬款里面嗎 ,然后匯算清繳的時候怎么填呢
填寫納稅調整明細表的其他里。
老師 那我的帳上要不要清理啊 還是繼續(xù)掛預付賬款里面嗎 ?老師能不能說詳細一點啊 我是新手 。比如我一次性付15000給房東 ,我做預付賬款 15000,銀行存款 15000,到年度匯算清繳的時候,在其他欄把15000填進去,然后我?guī)ど夏?
匯算清繳調表不調賬。