?你好 1;? ?你們要自己加工 是嗎 ?? ?
企業(yè)自產(chǎn)自銷會計分錄能不能這樣寫 1、購進(jìn)原材料等, 借:原材料, 應(yīng)交稅費 貸:銀行存款等。 2、領(lǐng)原材料時, 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:原材料。 3、將產(chǎn)品銷售出去時, 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 還是一定要這樣寫 1、購進(jìn)原材料等, 借:原材料, 應(yīng)交稅費, 貸:銀行存款等。 2、領(lǐng)用原材料時, 借:生產(chǎn)成本等, 貸:原材料。 3、產(chǎn)品入庫時, 借:庫存商品, 貸:生產(chǎn)成本。 4、將產(chǎn)品銷售出去時, 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費。 5、結(jié)轉(zhuǎn)成本時, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
借:生產(chǎn)成本-**產(chǎn)品-直接材料 貸:原材料: 借:庫存商品-**產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 制造加工廠是這樣的分錄嗎?
老師,我們是刻章服務(wù)公司。 那買回的印模借原材料貸銀行存款 制作借庫存商品貸原材料 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 這完成一個章是這么做賬務(wù)處理嗎要這么多嗎
老師,我們是刻章服務(wù)公司。 那買回的印模借原材料貸銀行存款 制作借庫存商品貸原材料 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 這完成一個章是這么做賬務(wù)處理嗎要這么多嗎
老師,我們是建筑材料公司,主營業(yè)務(wù)是買賣鋼材。 比如進(jìn)價100,售價150:整個過程賬務(wù)處理是這樣嗎? 采購進(jìn)貨 借:庫存商品 100 貸:銀行存款 100 銷售貨物 借:銀行存款 150 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 100 貸:原材料 100
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
像企業(yè)用那種公章,財務(wù)章,法人章發(fā)票章那種,我們幫忙刻這些章
你好;? ?那你們就按這個來做賬分錄即可; 按你寫的做? ?