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之前有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)月要使用的,怎么做分錄轉(zhuǎn)出

2022-06-11 18:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-11 18:15

您好,這個(gè)就是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶1427 追問(wèn) 2022-06-11 18:23

那轉(zhuǎn)出未交增值稅本月也使用了

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齊紅老師 解答 2022-06-11 18:23

啥意思?這個(gè)和未交增值稅沒(méi)有關(guān)系啊

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快賬用戶1427 追問(wèn) 2022-06-11 18:25

之前也有結(jié)余的進(jìn)項(xiàng)稅不是月底結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎,我這個(gè)月都要抵扣

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齊紅老師 解答 2022-06-11 18:26

你是待抵扣的沒(méi)有扣完還是每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的要扣除?補(bǔ)一個(gè)意思這倆

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快賬用戶1427 追問(wèn) 2022-06-11 18:27

之前沒(méi)有抵扣完的,這個(gè)月要抵扣

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齊紅老師 解答 2022-06-11 18:28

這樣的話是留底,留底直接抵扣就行了,月末如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),反方向結(jié)轉(zhuǎn)

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您好,這個(gè)就是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-06-11
你好是的 借管理費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
2023-05-15
學(xué)員您好, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 期末時(shí),轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額就表明當(dāng)期不用交增值稅了
2022-02-10
你好,具體是什么原因需要做轉(zhuǎn)出處理呢?
2020-12-23
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
2024-08-16
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