是的沒錯(cuò), 是要暫估的 暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款 滿意的話,有空請(qǐng)給五星好評(píng) .
老師,工作上有這樣的一個(gè)事情,6月暫估材料入庫5萬,7月暫估材料入庫8萬,9元暫估材料入庫12萬,12月我付款6萬,對(duì)方開票給我也是6萬,因?yàn)橹叭霂於际菚汗廊霂斓模乾F(xiàn)在開票過來是按照付款金額開票, 不是按照每次采購材料入庫, 請(qǐng)問我收到6萬發(fā)票的時(shí)候,我又該怎么做賬,沖銷的又是那一筆憑證呢
老師,我們3月份購入原材料,供應(yīng)商4月1號(hào)開的發(fā)票,我3月份做賬還要暫估入庫,然后4月份在沖暫估入庫嗎?
你好,購買的材料5月入了庫,6月份才開票,要暫估入賬嗎
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個(gè)問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉庫入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
對(duì)方要發(fā)票的,5月份電費(fèi)成本暫估成本了,6月份才能開5月份電費(fèi)發(fā)票,收入要暫估收入嗎?分錄怎么做?
申報(bào)增值稅,標(biāo)簽狀態(tài)那顯示已申報(bào)是不是代表已申報(bào)成功了,還有如果要繳稅的話是不是稅務(wù)局根據(jù)三方協(xié)議自動(dòng)扣款了,就不需要去手動(dòng)點(diǎn)繳納稅款了嗎
一個(gè)企業(yè)A投資了一家公司B,占股20%,應(yīng)出資200萬,暫時(shí)實(shí)出資只有100萬,然后今年B賺錢了,但沒分紅,以利潤轉(zhuǎn)增資本,A應(yīng)該如何做賬?
老師:現(xiàn)在就是這兩種情況。A公司有a/b/c、d四個(gè)自然人股東,且這四個(gè)股東的出資方式都是貨幣資金和無形資產(chǎn)。第一種情況d退出,a/b/c三個(gè)股東愿意用貨幣資金購買d的股份,這種情況A公司的出資方式應(yīng)該是怎樣的?第二個(gè)在只剩下abc三個(gè)股東的情況下,出現(xiàn)了一個(gè)B公司,B公司全部用貨幣資金購買abc的股份,那現(xiàn)在A公司的出資方式又是怎樣的?
老板自己的車子,公司也在用,然后開了油票進(jìn)來,可以做什么費(fèi)用?差旅?還是交通?還是說讓他跟公司簽個(gè)租車協(xié)議?
老師好,請(qǐng)教一下,個(gè)體工商戶只有進(jìn)項(xiàng)票,沒開過銷項(xiàng)票,一直在用定額票,且對(duì)方開進(jìn)來票不知情,稅務(wù)部門通知才知道,請(qǐng)問老師這種情況怎么處理,謝謝
8月份賬未結(jié),計(jì)提8月工資實(shí)際發(fā)放7月工資,怎么做賬務(wù)處理
如果老板想每年給自己發(fā)放200萬元工資,怎樣合理籌劃,交最少的稅。
老師,我們老板要預(yù)收400萬的貨款,因?yàn)榭蛻羰墙ㄖ?,客戶需要提前拿發(fā)票去預(yù)支工程款,請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票可以開嗎?
請(qǐng)問老師, 香港公司在 境內(nèi) 未設(shè)有機(jī)構(gòu),在境外為境內(nèi)企業(yè)提供咨詢服務(wù),境內(nèi)企業(yè)是不是不用代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅
同年跨月應(yīng)該是管理費(fèi)用但入了其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)如何調(diào)整