你好對的 但是平時做預收賬款也不錯 也可以
老師,你好。 外貿(mào)企業(yè),客戶支付C&F金額,40000 其中海運費3000 怎么做分錄呢? 應收賬款 40000 主營業(yè)務收入 37000 其他應付款 海運費 3000 這樣嗎? 要是我把海運費做成銷售費用呢? 借 應收賬款 40000 貸 主營業(yè)務收入 37000 貸 銷售費用 海運費 3000 付海運費時 借 銀行存款 貸 銷售費用 海運費 這樣好像不對了 只能做成其他應付款,不能做到成本里嗎?
老師好,預付賬款是不是只能用于主營業(yè)務相關的這塊,電費這款是不是只能用其他應付款啊
老師好。問你一個問題哈。預付賬款是用的話是不是要和主營業(yè)相關的業(yè)務,電費這款,是不是只能走其他應付款啊
老師,你好,我這個公司賬里面,現(xiàn)在所有的錢都是銀行付出去的,科目只有主營業(yè)務成本和其他應付款,那銀行存款付出去的錢是不是應該等于主營業(yè)務成本的數(shù)+其他應付款的金額
老師,請問一下往來款能不能只用其他應付款這個科目來錄,不用其他應收款呢。就是無論是轉(zhuǎn)進還是轉(zhuǎn)出都是用其他應付款
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個小規(guī)模業(yè)務應該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財務負責人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計金額要怎樣查,差了146.17元
稅務老師通知需要剔除19年06月的管理費用-業(yè)務招待費14000 那當年的會計分錄是借:管理費用-業(yè)務招待費14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進商品所產(chǎn)生的小額運費,可以不計入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉(zhuǎn)讓股權萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細講一下新增社保到社??圪M操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師,稅務清稅注銷,賬上貸方應交稅費2.2萬,這個改怎么賬務處理,稅務上報表沒有顯示欠稅
修改 24 年個稅提示:已申報了個人所得稱年度自行申報,扣繳義務人不可刪除,更正或新、增該納稅人的申報記錄