你好,增值稅小規(guī)模納稅人 采購, 借:原材料30420 貸:銀行存款30420 ?銷售, 借:銀行存款?41200 貸:主營業(yè)務(wù)收入40000? ?41200/1.03 ? ? ???應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅1200

長江公司為增值稅小規(guī)模納稅人,發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購入材料一批,取得的專用發(fā)票注明貨款是20000元,增值稅3400元,款項(xiàng)以 銀行存款支付,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(該企業(yè)按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算)。 (2)銷售產(chǎn)品一批,所開具的普通發(fā)票中注明貨款(含稅)20600元,增值稅征收率3%,款項(xiàng)已存入銀行。 (3)月末以銀行存款上繳增值稅600元。要求:編制該公司的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
)甲有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,商品售價(jià)不含增值稅,其原? 料日常收發(fā)業(yè)務(wù)按實(shí)際成本法核算,2021年3月份發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 1、2日,購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上已列明貨款300 000元,稅款39000元. 材料已驗(yàn)收入庫,價(jià)稅款項(xiàng)以存款支付。 2、6日,銷售產(chǎn)品開出增值稅發(fā)票,價(jià)款為500 000元,稅額65 000元,價(jià)稅款未收。 3、15日,出售多余材料實(shí)現(xiàn)收入30000元,稅款3900元,稅款價(jià)格已存入銀行。4、20日,購入材料一批,增值稅發(fā)票注明價(jià)款5000元,稅款650元,價(jià)稅款暫未支付,材料已驗(yàn)收入庫。5、26日,因某項(xiàng)工程的需要,領(lǐng)用庫存材料一批,其實(shí)際成本為3000元,進(jìn)項(xiàng)稅額390元(按稅法規(guī)定不能抵扣)。6、30日,以銀行存款交納本月增值稅20000元。7、31日,月末計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅。編制甲公司會(huì)計(jì)分錄。
(二)長江公司為增值稅小規(guī)模納稅人,發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購入材料一批,取得的專用發(fā)票注明貨款是20000元,增值稅2600元,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(該企業(yè)按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算)。(2)銷售產(chǎn)品一批,所開具的普通發(fā)票中注明貨款(含稅)20600元,增值稅征收率3%,款項(xiàng)已存入銀行。(3)月末以銀行存款上繳本月增值稅。要求:編制該公司的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
新城編織袋廠是增值稅小規(guī)模納稅人,本月以轉(zhuǎn)賬方式購買生產(chǎn)所需原材料,取得批發(fā)商開具的增值稅專用發(fā)票,內(nèi)列價(jià)款26000元,增值稅4420元,材料已按實(shí)際成本驗(yàn)收入 庫;本月銷售編織袋總收入銀錢41200元,款項(xiàng)已收托存入銀行。分別采購和銷售業(yè)務(wù)出具增值稅涉稅分錄,有計(jì)算的需寫出計(jì)算過程。怎么做
某公司為小規(guī)模納稅人,增值稅征收率為5%,原材料按實(shí)際成本核算。購入原材料一批,貨款200萬元,增值稅12萬元,用銀行存款支付,材料驗(yàn)收入庫。銷售產(chǎn)品一批,開具的普通發(fā)票中注明的貨款(含稅)為315萬元,款項(xiàng)已存入銀行。用銀行存款交納增值稅。請(qǐng)做會(huì)計(jì)分錄
老師,這2行金額必須一致嗎,8b我填的計(jì)算抵扣的,10是我后選完發(fā)票自動(dòng)提取的
老師,商家在天貓開通提前收款功能,這是需要商家另外付錢的吧?
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老師,員工出去住宿,人家開了租金發(fā)票,能當(dāng)差旅費(fèi)嗎?
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