同學(xué)你好,可以不享受加計(jì)扣除的,只要你說這些費(fèi)用不是用于研發(fā)的,如果你再次對申報(bào)表進(jìn)行更正,更正完需要交稅的話,從6月1號開始按照稅款的萬分之五繳納滯納金。
老師,請問,21年12月的個稅申報(bào),沒有填寫專項(xiàng)扣除,導(dǎo)致交了60元個稅,已扣款,然后跟代賬公司說、代賬公司又更好了申報(bào)表,把專項(xiàng)扣除加上了,就正好不用交稅了,代賬公司還說匯算清繳時候能退回來,可是個稅匯算清繳時候沒有這個60元啊
匯算清繳是記賬公司做的,公司賬上有研發(fā)費(fèi)用,專管員說加計(jì)扣除,但是公司的賬非常亂,無法分清,已經(jīng)給申報(bào)了加計(jì),能不享受加計(jì)嗎?不享受是有利潤需要交稅的,有退稅款,已經(jīng)收到了,能不能去更正報(bào)表然后把稅退回去,會有罰款滯納金這些嗎?
請問,我們公司是高新企業(yè),研發(fā)費(fèi)用可以做加計(jì)扣除,比如當(dāng)年利潤100萬的話,我們匯算做了研發(fā)加計(jì)專項(xiàng)鑒證報(bào)告,可以加計(jì)抵扣50萬,實(shí)際利潤是50萬。但是我再第四季度企業(yè)所得所預(yù)繳的時候,不想直接按100萬預(yù)繳,做了預(yù)提費(fèi)用,等匯算清繳再去繳納。(如果直接先交,匯算加計(jì)變成又要退稅) 可是稅審調(diào)表不調(diào)賬,變成我賬上掛著預(yù)提費(fèi)用,有什么辦法可以解決這個問題嗎?
我們公司去年財(cái)務(wù)做的賬,有一輛車以舊換新,結(jié)果固定資產(chǎn)沒有出處理掉,匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了,我們不是有需要退稅2021年所得稅,結(jié)果稅務(wù)局匹配企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致,讓我們查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)有一輛車沒有處理掉國定資產(chǎn),一輛是賣了,但是憑證有做錯差額兩百多,我們領(lǐng)導(dǎo)叫我重把去年匯算清繳更正,你覺得對我個人來講有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,我看了賬舊換新車,處置舊的凈損失金額萬以上,所以申請退稅要退在原來基礎(chǔ)上要退的加上這次改報(bào)表增加退稅額很多
老師,公司為了申請高新,之前讓前任會計(jì)做了一些研發(fā)費(fèi)用,但也沒在科技局做研發(fā)立項(xiàng),僅僅只是賬上做上去了,而且那些數(shù)感覺就是假的做上去的,這樣能加計(jì)扣除嗎?但我看他之前匯算清繳都是沒有選研發(fā)費(fèi)用那張表沒做加計(jì)扣除的,那我現(xiàn)在接過來也是接著給他編些研發(fā)費(fèi)用進(jìn)去嗎?我看他們計(jì)提工資 和交社保的都做了一些,如果不加計(jì)扣除賬上又有研發(fā)費(fèi)用會不會到時稅局來找有什么問題?。克麄儗?shí)質(zhì)上沒啥研發(fā)投入,就泡藥酒賣藥酒的企業(yè),要說研發(fā)人員也只有老板一個人研發(fā)怎么泡藥酒,但老板沒買社保其他有買社保的員工計(jì)提了社保的研發(fā)費(fèi),而且計(jì)提工資的研發(fā)費(fèi)都不是某一個人或某兩個人的合計(jì)數(shù)來做研發(fā)費(fèi)的,都是對不上的感覺就隨便寫個數(shù)上去的
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進(jìn)行報(bào)稅,那會影響他名下公司的運(yùn)營嗎?會被一起進(jìn)入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報(bào)銷的發(fā)票、銀行回單是會計(jì)人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機(jī)構(gòu)付款,報(bào)關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因?yàn)楝F(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費(fèi)用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務(wù)局打電話說個稅沒報(bào),個體需要報(bào)個稅嗎?在哪里報(bào)?
企業(yè)工會會費(fèi)怎么收。國家的三薪,補(bǔ)貼,加班費(fèi)。是扣除嗎?
那會罰款嗎
賬上做的亂七八糟,區(qū)分不開,而且也沒有輔助賬這些備案資料,也就是沒有按照加計(jì)扣除要求的那種,現(xiàn)在時間還短,滯納金也沒多少錢,就是不知道會不會罰款
更正申報(bào)表不會有罰款的,只會產(chǎn)生應(yīng)繳未繳款的滯納金。
好的,那我還是建議老板去更正了吧,享受小微也交不了多少,總比享受了加計(jì),然后備案資料沒有,時間久了,這個涉稅風(fēng)險(xiǎn)更大
同學(xué),對的,本身你的研發(fā)費(fèi)用的賬就混亂,不準(zhǔn)確,你享受了加計(jì)扣除,后期假如虛假加計(jì)預(yù)警了反而更麻煩。