個(gè)稅申報(bào)照常申報(bào)就是了呀。只是沒(méi)扣的個(gè)稅做賬的時(shí)候計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候,成本費(fèi)用里有給員工發(fā)的工資,這部分工資沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅的,并且電子稅務(wù)局的稅種認(rèn)定里也沒(méi)有工資薪金的稅目,這個(gè)情況下我還需要給員工申報(bào)個(gè)稅嗎?成本費(fèi)用里還能加上工資的金額來(lái)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得嗎?
員工工資已經(jīng)結(jié)清且沒(méi)有代扣個(gè)稅,個(gè)稅申報(bào)里如何申報(bào)(工資用公司賬戶發(fā)了)
你好,老師!我公司員工已經(jīng)按他工資申報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在又用他的名字辦理了一個(gè)體工商戶,那這個(gè)個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅如何申報(bào)?
公司用對(duì)公賬戶給員工發(fā)了工資并且備注了是工資,但是申報(bào)個(gè)稅是隨便報(bào)的,實(shí)際發(fā)放的工資跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)上對(duì)不上怎么做賬?
老師 公司已經(jīng)有4個(gè)月沒(méi)有發(fā)工資了 但每個(gè)月都已經(jīng)給員工報(bào)了個(gè)稅 這個(gè)會(huì)有什么影響嗎?假如下個(gè)月還是沒(méi)有發(fā)工資 我零申報(bào)個(gè)稅 等發(fā)工資了再一并如實(shí)申報(bào)個(gè)稅 會(huì)不會(huì)有啥影響
你好老板!一般納稅人有定額稅沒(méi)有!
公司一項(xiàng)業(yè)務(wù)已完工,合同約定完工后支付這項(xiàng)工程的70%,三年后工程沒(méi)有問(wèn)題,支付剩余的30%的質(zhì)保金,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票如何開(kāi)具合適?一次性開(kāi)具還是?
如果企業(yè)所得稅的從業(yè)人數(shù)不與個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)人數(shù)做比對(duì),企業(yè)自行填報(bào),那么企業(yè)如果填報(bào)不準(zhǔn)確豈不是發(fā)現(xiàn)不了?
老師 稅務(wù)局下發(fā)的十五號(hào)規(guī)定 “(六)為互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供聚合服務(wù)的平臺(tái);”這個(gè)啥意思
老師你好!現(xiàn)公司沒(méi)有實(shí)繳,有未分配利潤(rùn)200萬(wàn)元,原法人變更,新法人需占股30%.原法人沒(méi)有占股,原工商沒(méi)有分配占股比例,現(xiàn)在變更需要交什么稅,老師指導(dǎo)一下
企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會(huì)不會(huì)跟個(gè)稅系統(tǒng)比對(duì),如果比對(duì)的話邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對(duì)?
企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會(huì)不會(huì)跟個(gè)稅系統(tǒng)比對(duì),如果比對(duì)的話邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對(duì)?一般如果數(shù)據(jù)一直就不會(huì)觸發(fā)預(yù)警或異常對(duì)嗎
老師您好,在申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候通常都是按照個(gè)稅系統(tǒng)里的季度末所屬期人數(shù)填報(bào)的,比如3月屬期實(shí)際發(fā)放的是2月工資,為了保持?jǐn)?shù)據(jù)一致,都是按照個(gè)稅屬期季度末人數(shù)填的,實(shí)際人數(shù)都是超過(guò)300人的,沒(méi)有影響小微認(rèn)定,可不可以這樣操作,如果第一季度末人數(shù)填寫(xiě)個(gè)稅屬期4月的人數(shù),怕稅務(wù)系統(tǒng)跳預(yù)警還要解釋很麻煩、我們?nèi)藛T變動(dòng)比較多、每個(gè)月都有變動(dòng)
第7題,是看漲期:25-23=2 2-5=-3 -3*1000=-3000答案沒(méi)有 第14題答案c怎么算
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答’其他人勿接,公司把高新收入應(yīng)該入到營(yíng)業(yè)外收入的入到了其他專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,請(qǐng)問(wèn)我要怎么更正前期的賬,他的賬上的其他專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款是好多年的累計(jì)
企業(yè)也不想交稅還有其他辦法嗎
哈哈,沒(méi)法子了哈,已成事實(shí)了
唉,麻煩了
不申報(bào)最后被查這塊怎么罰
所有的工資都不能所得稅前扣除
然后這部分工資所得稅匯算清繳踢出來(lái)可以嗎
是的,就是那個(gè)意思,那下你就虧大了
那我可不可以理解,我這部分直接就不做工資支出了,還是先做等匯算清繳的時(shí)候再做處理
意思是要申報(bào)個(gè)稅,不然就沒(méi)法稅前扣除
那我知道了,謝謝
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