個(gè)稅申報(bào)照常申報(bào)就是了呀。只是沒扣的個(gè)稅做賬的時(shí)候計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候,成本費(fèi)用里有給員工發(fā)的工資,這部分工資沒有申報(bào)個(gè)稅的,并且電子稅務(wù)局的稅種認(rèn)定里也沒有工資薪金的稅目,這個(gè)情況下我還需要給員工申報(bào)個(gè)稅嗎?成本費(fèi)用里還能加上工資的金額來(lái)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得嗎?
員工工資已經(jīng)結(jié)清且沒有代扣個(gè)稅,個(gè)稅申報(bào)里如何申報(bào)(工資用公司賬戶發(fā)了)
你好,老師!我公司員工已經(jīng)按他工資申報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在又用他的名字辦理了一個(gè)體工商戶,那這個(gè)個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅如何申報(bào)?
老師 公司已經(jīng)有4個(gè)月沒有發(fā)工資了 但每個(gè)月都已經(jīng)給員工報(bào)了個(gè)稅 這個(gè)會(huì)有什么影響嗎?假如下個(gè)月還是沒有發(fā)工資 我零申報(bào)個(gè)稅 等發(fā)工資了再一并如實(shí)申報(bào)個(gè)稅 會(huì)不會(huì)有啥影響
公司2023年10月份工資已經(jīng)在自然人扣繳端做了工資申報(bào),代扣了個(gè)稅,但當(dāng)時(shí)公司賬戶沒有錢,分公司賬戶發(fā)了工資,匯算時(shí)怎么處理
建筑行業(yè)跨省預(yù)繳。繳納稅費(fèi)。網(wǎng)簽三方協(xié)議。清算行行號(hào)和開戶行行號(hào)都一致。繳款失敗。提示收款方代碼與付款方不一致,如何處理
交完稅后,還要做分錄嗎
變動(dòng)儲(chǔ)存成本包含倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中的運(yùn)費(fèi)嘛?老師?
老師看了答案。想了想8題a選項(xiàng)應(yīng)該是現(xiàn)金流出啊,銀行付款的?。?/p>
同一個(gè)地區(qū)開多一家分店,稅務(wù)上不獨(dú)立合并在一起申報(bào)??梢詥??
老師,從2023年起我們?cè)牧陷o料賬上就是負(fù)數(shù),但是每年申報(bào)企稅時(shí)也有納稅調(diào)增,現(xiàn)在稅務(wù)查到了這里,我們可以說(shuō)此部分為白條不呢,每年都有納稅調(diào)增,這樣說(shuō)有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),
請(qǐng)問這題為什么不選D啊
成本法跟權(quán)益法怎么確定用哪個(gè)?是不是比如公司持股吵50%以上用成本法還是?
老師,我是一個(gè)小規(guī)模納稅人,第三季度收到房屋租賃費(fèi)250000元,物業(yè)管理費(fèi)19800元,停車場(chǎng)地租賃費(fèi)33000元,全部是含稅金額,開普票,是否可以享受免增值稅?
請(qǐng)問:這道題,購(gòu)買時(shí)1000-800=200.年底銷售60%怎么直接去掉60%,不是40%?
企業(yè)也不想交稅還有其他辦法嗎
哈哈,沒法子了哈,已成事實(shí)了
唉,麻煩了
不申報(bào)最后被查這塊怎么罰
所有的工資都不能所得稅前扣除
然后這部分工資所得稅匯算清繳踢出來(lái)可以嗎
是的,就是那個(gè)意思,那下你就虧大了
那我可不可以理解,我這部分直接就不做工資支出了,還是先做等匯算清繳的時(shí)候再做處理
意思是要申報(bào)個(gè)稅,不然就沒法稅前扣除
那我知道了,謝謝
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