沒(méi)有發(fā)工資,是零申報(bào)的。
有一筆自然人的借款,稅務(wù)讓確認(rèn)視同銷(xiāo)售,但是我們沒(méi)有約定利息,也沒(méi)有實(shí)際收到過(guò)利息,那一次視同銷(xiāo)售收入我們要做賬務(wù)處理嗎,申報(bào)所得稅得時(shí)候也要增加進(jìn)去嗎
職員在別的公司入職了買(mǎi)了社保,在本公司還能買(mǎi)工傷保險(xiǎn)嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,公司分紅,其中有一個(gè)股東是公司,分紅給公司是不交稅的哇,個(gè)人是 20%?
老師,貨代公司2023年的成本票,可以在2024年稅前扣除嗎?
機(jī)票行程單計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅是怎么計(jì)算的呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)員工出差取得的紙質(zhì)火車(chē)票現(xiàn)在還可以計(jì)算抵扣嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),企業(yè)收到出口退稅款10萬(wàn)元到銀行賬戶(hù),同時(shí)這10萬(wàn)元也從增值稅報(bào)表里 系統(tǒng)自動(dòng)將10萬(wàn)元從進(jìn)項(xiàng)留抵中扣除了,這種時(shí)候,分錄怎么做呀
老師好,新收入準(zhǔn)則上面要求的預(yù)收賬款要做成合同負(fù)債,那現(xiàn)實(shí)生活中小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,還是做哪個(gè)科目呢?
個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,公司承擔(dān)開(kāi)票稅費(fèi),這部分稅費(fèi)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?怎么做會(huì)計(jì)分錄??
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資什么時(shí)候用投資成本二級(jí)科目?所有的情況都說(shuō)一下,謝謝
沒(méi)發(fā)工資,你就正常申報(bào)了,會(huì)提前交個(gè)稅,要員工不投訴也不行。
但是交的個(gè)稅也是公司先墊付的呀 發(fā)工資時(shí)才一并扣除
先墊付的這個(gè)員工沒(méi)意見(jiàn)。但是這個(gè)不符合個(gè)稅的申報(bào)。個(gè)稅是取得所得的時(shí)候才申報(bào)個(gè)稅,就差在這兒。你這種情況下個(gè)月正常發(fā)的時(shí)候就,零申報(bào)就行。
問(wèn)題1-5月都已經(jīng)按實(shí)發(fā)的工資報(bào)了 那如果下個(gè)月開(kāi)始0申報(bào)的話 等到把之前的工資一并發(fā)的時(shí)候再申報(bào) 會(huì)不會(huì)很亂 可不可以還是先每個(gè)月按工資報(bào)等下次如果!不能按時(shí)發(fā)工資再0申報(bào) 這樣可以嗎?
您就通過(guò)有一個(gè)月零申報(bào)就找過(guò)來(lái)了。比如五月的工資你還沒(méi)有發(fā)放,你就已經(jīng)申報(bào)了。下個(gè)月再發(fā)的時(shí)候零申報(bào)就找過(guò)來(lái)了。
那如果0申報(bào)的話 那工資表上個(gè)稅那欄我不填數(shù) 也就是暫時(shí)不算稅后工資
你好,沒(méi)有發(fā)工資的時(shí)候是零申報(bào)。
就是工資表上正常是多少歲,還正常寫(xiě)上,因?yàn)樵鄄皇翘崆吧陥?bào)了嗎?
現(xiàn)在說(shuō)的零申報(bào)是指?jìng)€(gè)稅系統(tǒng)里零申報(bào)。