你好不可以的,你表頭選擇享受六稅兩費間政策,然后你再減免,里面就不能填寫這個減免了,它自動給你減半。
老師,我們公司買房了,按租金收入交房產(chǎn)稅,每月租金26000元,半年一交房產(chǎn)稅,后半年應該是2020年10月份申報嗎?申報的時候是直接申報7-12月六個月的租金總收入嗎?26000*6這個金額申報嗎?那我們12月底才開房租收入發(fā)票,也是10月份就需要按6個月租金收入申報房產(chǎn)稅嗎?那下一年前半年申報房產(chǎn)稅是2021年4月申報嗎?我們是2020年12月底一次開6個月的租金收入發(fā)票,我們是小微企業(yè),只要季度收入不超過30萬,還是免增值稅的對吧?謝謝老師
我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個月,工資表也是4500減社保公積金個稅是0,到上班后申請津貼下來后在應付工資里紅沖4500*5到其他應付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計,借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財務上沒問題,那個稅申報是否應該是在那5個月收入都填0,社保公積金也應填0因為這部分也是他津貼里出的,可這也有問題,確實是扣了啊,以后合并計稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報的,這就相當于多報收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計稅嗎,這個收入最好還是別多報吧。怎么解決,就想知道申報個稅正確做法。有種方法是只申報公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實際填,這樣可以嗎?
我公司11月開出100萬發(fā)票,開票只是為了收款,產(chǎn)品沒出貨的,我11月確定收入,可以不結成本,留在產(chǎn)品,那11月利潤好高,12月完工發(fā)出產(chǎn)品,但12月沒銷售,結成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報表就會很難看,還是在11月反映銷售時,結轉成本好呢?又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開出發(fā)票,我11月應交4萬增值稅,由于有部份材材發(fā)票12月開出,所以我11月實交7萬增值稅,交多稅了。12月拿到進項發(fā)票再認證3萬稅額,那就變留抵稅額3萬了,留底稅額影響增值稅負嗎?問題有點多,請老師耐心解答
老師你好,我門今年在5月申報房產(chǎn)稅時,按12%的稅率計算的房產(chǎn)稅是8萬多,申報表中減免欄剪掉一半,應交應補4萬多,也交了,結果這里公司又收到退稅2萬多,剛好是交那部分的50%?這個房產(chǎn)稅不是就是減半嗎,還可以在再減半?
老師你好,我門今年在5月申報房產(chǎn)稅時,按12%的稅率計算的房產(chǎn)稅是8萬多,申報表中減免欄剪掉一半,應交應補4萬多,也交了,結果這里公司又收到退稅2萬多,剛好是交那部分的50%?這個房產(chǎn)稅不是就是減半嗎,還可以在再減半?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費稅稅負逸香酒業(yè)應該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調整去年報表嗎?都需要調整哪些報表?
老師,存貨的盤虧下,人為的原因需轉出進項稅,那自然災害需要轉出進項稅額嗎?
老師你好,個人代開機械租賃費發(fā)票,濕租,可以開建筑服務*其他建筑服務嗎?
老師你好小規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)是負數(shù)怎么填寫企業(yè)匯算清繳啊
老師,現(xiàn)在跨區(qū)變更能辦遷出遷入嗎?
找供應商開票要收稅點,這個稅點是另外打款,對公多少就開多少票,應付賬款金額按對公金額沖減;還是把這個稅點錢從對公款里扣掉,雖然開票金額也是按對公金額開,但是應付賬款沖減掉的金額是被扣稅點后的金額,哪個方法會相對劃算,有什么區(qū)別
品質經(jīng)理經(jīng)理放管理費用還是制造費用 還有工程部放管理費用還是制造費用,1個主管和助理,5個技術員
臨時工,一個月付一次款,是叫對方開勞務發(fā)票過來嗎?后對公再轉個人是這樣操作嗎?
視同銷售匯算清繳的時候需要調增嗎
目前一般納稅人和小規(guī)模只有一個減半政策。
它是自動給我減免了在表格上 可是它這里又退我了呢 該怎么辦
你需要去更正申報電子稅務局里面更正申報。
我傳給你看看我的申報數(shù)據(jù),我覺得沒有錯噠
而且這次退的這個稅,我沒有申請,它自己退給我的。我都享受過了噠
一二月份退稅的這個事。
還是沒有明白的老師,我是5月申報的房產(chǎn)稅今年1-6月的
我是,申報表格是不是不該點本期是否適用六稅兩費減征那里點了“是”了?
好對的是的是這么做的。
申報表錯了嗎
申報表沒有錯誤,但是你的減免稅額多做了,沒必要做,你選擇六稅兩費是
我以為它自動就把六稅兩費的減免稅額扣出來了的,結果它又退我稅。我該怎么辦現(xiàn)在
你現(xiàn)在更正申報不是嗎?
總之,你就是少交了稅款。
還沒有更正的
現(xiàn)在需要更正申報,你看下在電子稅務局能做了嗎?不能做的話去稅務局。
老板意思讓后期再說 會不會有什么影響呢
更正的話我改哪個位置呢
你單位需要交滯納金的,如果過了申報期。
電子稅務局我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報,然后你找財產(chǎn)和行為綜合申報里面。
是它自己退給我的得嘛,我申報表也沒有填錯的,也要給滯納金嗎
你好,你填寫錯了,不是本來不應該填寫減免,你填寫了減免。
我以為是六稅兩費的減免的,它自動帶出來的減免額
你是一般納稅人還是小規(guī)模,一般納稅人從一月份才有的政策。
如果你之前沒有多交的話,不應該退回。