你好;? 你可以紅沖發(fā)票的;? ? 如果跨月作廢不了的; 可以紅沖發(fā)票 ;? ??
上一個月的普票怎么開錯了忘記作廢,怎么紅沖
老師,上個月公司開銷項票開錯了重開,開錯了的票忘記了作廢,這個月作廢不了了,這個月還怎么做賬?
我5月份開了一張錯誤的發(fā)票電腦上忘記作廢,這個月不能作廢了我該怎么做賬呢
老師,上個月開了一張銷項發(fā)票,開錯了,本來要作廢的,忘記作廢了,這個月應該怎么處理
上月開票開錯了已重開了,但是開錯的發(fā)票忘了作廢。如何賬務處理
給工人購買雇主責任險計入哪個科目
老師,您好!500萬元以下設備器具一次性扣除是怎么賬務處理?還是說企業(yè)所得稅匯算的時候在資產(chǎn)折舊攤銷表填報就行?
怎么導出上月,電子稅務局,社保系統(tǒng)人員繳納明細
年度匯算財務表必須要在匯算清繳后提交么?
設備出口到香港,報關是25年4月21日,增值稅系統(tǒng)的發(fā)票未開,報關是港幣89.5萬元,簽合同時按匯率的人民幣金額825727元 問題一:在25年5月開票,是開票人民幣多少金額,按簽合同時的匯率825727元,還是報關日期時間,還是開票日期的匯率 問題二、申報填寫出口退稅時美元匯率按什么時間段的,簽合同時還是報關時還是開票時 問題三:申請出口退稅,報關4月21日,開票5月,能在4月申報退稅么,申報填寫的進口發(fā)票號是填寫增值稅普票為0的發(fā)票號么
你好,老師,我去年年底開具了一張增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上稅額是42.77,申報表上的數(shù)據(jù)是42.78。今年做匯算清繳時,出現(xiàn)了0.01的營業(yè)收入的差,要怎么調(diào)整
老師,什么情況下收到個稅退付的手續(xù)費不用做增值稅收入
企業(yè)為進口貿(mào)易企業(yè),辦理了海關備案電子口岸大宗農(nóng)產(chǎn)品備案等,現(xiàn)在工商變更了地址、股東與注冊資本,請問其他證件要同步變更嗎,具體變更流程是?
年度匯算清繳的營業(yè)外收入就是小規(guī)模的減免增值稅,這個可以在納稅調(diào)整項目明細表里調(diào)減不
老師你好,我們是4s店,廠家扣款自營線索怎么做賬務處理
可上個月是收入了,要先做到收入里嗎?實際上上個月沒有這么多收入呀,那還要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
那我上個月這票賬怎么做?
?你好 ; 是的 比如你5月 是先開票了。 當月沒有紅沖; 你5月當期可能是先做收入報稅的 ; 6月紅沖 在去紅沖收入和稅額 ;到時看申請退稅? ?
沒有其他的辦法嗎
? ?先報稅 ; 你開票了 系統(tǒng)會自動出來稅額的; 所以你要賬上同步做收入報稅? ?