你好同學(xué),咱是銷售專用發(fā)票還是普通發(fā)票呀?
上年12月開錯(cuò)一張發(fā)票忘記作廢了,在下一年度沖紅,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬?
老師,上個(gè)月開出的發(fā)票忘記作廢了,這要怎么處理?
老師,上個(gè)月公司開銷項(xiàng)票開錯(cuò)了重開,開錯(cuò)了的票忘記了作廢,這個(gè)月作廢不了了,這個(gè)月還怎么做賬?
我5月份開了一張錯(cuò)誤的發(fā)票電腦上忘記作廢,這個(gè)月不能作廢了我該怎么做賬呢
老師,上個(gè)月開了一張銷項(xiàng)發(fā)票,開錯(cuò)了,本來(lái)要作廢的,忘記作廢了,這個(gè)月應(yīng)該怎么處理
更換固定資產(chǎn)的零件需要打固定資產(chǎn)入庫(kù)么
你好老師,去年稅務(wù)叫修改2023年報(bào)補(bǔ)繳稅,我減少主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200萬(wàn)左右,我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)要做200萬(wàn)調(diào)整分錄嗎?
藍(lán)色通行費(fèi)紙質(zhì)專用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎,怎么抵扣,稅率?計(jì)算方式?
老師,一次交3個(gè)月的房租可以不按月攤銷一次計(jì)入費(fèi)用嗎?這樣審計(jì)的時(shí)候可以嗎
#提問(wèn)#老師25年匯算清繳時(shí)年報(bào)與第四季度財(cái)報(bào)不一致,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入差10元,成本差1萬(wàn)元,管理費(fèi)用差3萬(wàn)元,這個(gè)需要更正第四季度的財(cái)報(bào)與四季度所得稅嗎
老師上個(gè)月沒發(fā)工資,這個(gè)月發(fā)了兩個(gè)月的工資,這兩個(gè)月工資在個(gè)稅上怎么申報(bào)呀
老師好!想請(qǐng)問(wèn)企業(yè)廠內(nèi)不上牌運(yùn)輸車輛,用不用交購(gòu)置稅?請(qǐng)老師提供依據(jù),謝謝!
老師,我想問(wèn)一下外匯公司有美金賬戶,科目余額表上美金賬戶期末余額要和對(duì)賬單上的期末數(shù)一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓有實(shí)收資本跟利潤(rùn),這樣轉(zhuǎn)讓價(jià)格按多少定合適?要交個(gè)人所得稅嗎
公司要添加我為辦稅員,有種方法是驗(yàn)證碼,請(qǐng)問(wèn)輸入驗(yàn)證碼后還要不要掃臉
專用發(fā)票
你好,先開具紅字信息表,開具了以后倒入的負(fù)數(shù)發(fā)票里,重新開負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票就可以。
開具的紅字發(fā)票做到12月份的帳里面嗎
你好同學(xué),對(duì)的,咱們?cè)谶@個(gè)月正常做賬就可以,沒問(wèn)題。
那這個(gè)月的增值稅報(bào)表怎么填寫,把那張準(zhǔn)備沖紅的金額跟稅額也要填寫進(jìn)去嗎
咱把他和正數(shù)往外開的發(fā)票加在一起,一塊兒填收入就行,就是你這個(gè)月如果有正常開的發(fā)票,正數(shù)的加上這個(gè)負(fù)數(shù)的,一塊兒加在一起,算出來(lái)合計(jì)數(shù)是多少,填的報(bào)表。
這個(gè)說(shuō)的是下個(gè)月申報(bào)吧,下個(gè)月申報(bào)的是12月份的,紅字發(fā)票準(zhǔn)備12月份開出來(lái)?,F(xiàn)在申報(bào)的是11月份的,11月份我只有正數(shù)發(fā)票,那申報(bào)表是不是填所有的正數(shù)發(fā)票
你好,11月份不受這張發(fā)票的影響,咱要填所有的正數(shù)發(fā)票。
那就是說(shuō)11月份,正常報(bào),我開了4張發(fā)票,這4張發(fā)票都要報(bào),然后12月份開了紅字,正數(shù)負(fù)數(shù)加在一起
您好同學(xué),理解的完全正確,