你好!可以對公付,但是不能稅前扣除
公司是一般納稅人,購入的商品供應商沒有提供發(fā)票,貨款也是走的私人賬戶,但是現(xiàn)在銷售時我們的客戶要求我們提供該商品的增值稅專用發(fā)票,有什么辦法可以解決嗎?
請問,如果公司用公賬支付一筆貨款,但是沒有發(fā)票只有收據(jù),入賬時先入的庫存,后期再每個月從庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)出營業(yè)成本,這樣可行嗎?公司是小規(guī)模納稅人
老師,我是新公司,小規(guī)模納稅人,要付辦公室房租給房東,但是對方是個人賬戶,沒有開票,可以用公戶付款嗎? 老師這個一般怎么處理,1,沒有發(fā)票能對公付款嗎? 沒有發(fā)票能做賬嗎
老師,想問一下我們是一個小規(guī)模納稅人,辦公室租的個人房子,想從對公賬戶給個人轉(zhuǎn)賬付房租,但是沒有發(fā)票,只能開收據(jù),這樣可以嗎?
您好,我們是小規(guī)模納稅人。但是很多供應商沒有辦法取得發(fā)票,這種付貨款能從對公賬戶付嗎。沒有發(fā)票,可不可以只按收據(jù)來入賬?
工會經(jīng)費需要職工繳納工會費嗎?使用工會經(jīng)費有沒有規(guī)定?金額有沒有限制呢?麻煩了
還想問一下,基本戶計提工會經(jīng)費會計分錄怎么寫?轉(zhuǎn)到工會賬戶分錄?工會賬戶收到工會經(jīng)費一系列會計分錄應該怎么寫?確實不太清楚,麻煩指教
審計做的財務報表和匯算清繳報表用的準則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會計準則,所以這筆個稅返還計入其他營業(yè)收入了。申報增值稅 審計給我們做年審和稅審時用的是企業(yè)會計準則,這筆個稅審計計入其他收益科目 結(jié)果造成,我們與審計的營業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報的收入為準, 問題1:那我們要讓審計修改個稅計入其他業(yè)務收入,與我們電子稅務系統(tǒng)申報的收入保持一致嗎? 問題2:如果審計就是按照會計準則,審計報告上還是計入其他收益,審計報告上出現(xiàn)的營業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報都不一樣,對以后用到審計報告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請退回,款項已經(jīng)到賬了,這個分錄該怎么做呢,因為更正報表后體統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實多繳納了,所以退回了
請問 2025年1月開具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開具日期為2025年1月,購買方已認證,現(xiàn)在需要沖銷稅票重新開具,請問雙方怎么進行賬務處理。
老師我24年4季度利潤負的8萬多,是因為我做了暫估,后面呢因為我們發(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤就是4萬多了,這樣我改了報表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預繳補上嗎?如果不補全面的利潤還是負的可以嗎?
企業(yè)所得稅預繳,資產(chǎn)總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺推廣費沒有收到平臺發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專業(yè)分包,收到的勞務分包開的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開票,這是為什么呢?
裝修費當月取得發(fā)票,當月分攤費用,還是下月分攤費用,會計分錄怎么寫?