1借銀行存款367250 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300000 其他業(yè)務(wù)收入25000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額42250
甲食品廠為增值稅一般納稅人,主要從事食品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),本年8月部分業(yè)務(wù)如下:1、銷(xiāo)售袋裝食品取得含稅收入339000元,另收取合同違約金28250元。2、贈(zèng)送給學(xué)校自產(chǎn)瓶裝飲料一批,生產(chǎn)成本為1130元,含稅售價(jià)為1695元。3、購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額為13000元,購(gòu)進(jìn)辦公設(shè)備,專(zhuān)票上注明稅額為4250元;購(gòu)進(jìn)用于集體福利的食用油,專(zhuān)票上注明稅額為1100元。4、采取分期收款方式銷(xiāo)售飲料一批,含稅總價(jià)款為56500元,合同約定分3個(gè)月平均收取貨款。題目中涉及到的增值稅率均為13%。進(jìn)項(xiàng)稅額均在本月抵扣?!疽蟆炕卮鹨韵聠?wèn)題(每問(wèn)5分,共計(jì)15分)1.當(dāng)月發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額,準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的有哪些,不能抵扣的說(shuō)明原因。2.計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅的金額,并將其轉(zhuǎn)入未交增值稅。3.若甲公司需購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批,乙公司報(bào)價(jià)為含稅價(jià)100元每千克,可開(kāi)專(zhuān)票,丙公司報(bào)價(jià)為含稅價(jià)92元每千克,只能開(kāi)普票,計(jì)算分析甲公司應(yīng)該選擇在哪家公司購(gòu)買(mǎi)。
甲食品廠為增值稅一般納稅人,主要從事食品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),本年8月部分業(yè)務(wù)如下:1、銷(xiāo)售袋裝食品取得含稅收入339000元,另收取合同違約金28250元。2、贈(zèng)送給學(xué)校自產(chǎn)瓶裝飲料一批,生產(chǎn)成本為1130元,含稅售價(jià)為1695元。3、購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額為13000元,購(gòu)進(jìn)辦公設(shè)備,專(zhuān)票上注明稅額為4250元;購(gòu)進(jìn)用于集體福利的食用油,專(zhuān)票上注明稅額為1100元。4、采取分期收款方式銷(xiāo)售飲料一批,含稅總價(jià)款為56500元,合同約定分3個(gè)月平均收取貨款。題目中涉及到的增值稅率均為13%。進(jìn)項(xiàng)稅額均在本月抵扣?!疽蟆炕卮鹨韵聠?wèn)題(每問(wèn)5分,共計(jì)15分)1.當(dāng)月發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額,準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的有哪些,不能抵扣的說(shuō)明原因。2.計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅的金額,并將其轉(zhuǎn)入未交增值稅。3.若甲公司需購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批,乙公司報(bào)價(jià)為含稅價(jià)100元每千克,可開(kāi)專(zhuān)票,丙公司報(bào)價(jià)為含稅價(jià)92元每千克,只能開(kāi)普票,計(jì)算分析甲公司應(yīng)該選擇在哪家公司購(gòu)買(mǎi)。
【資料】甲食品廠為增值稅一般納稅人,主要從事食品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),本年8月部分業(yè)務(wù)如下:1銷(xiāo)售袋裝食品取得含稅收入339000元,另收取合同違約金28250元。2、購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額為13000元,購(gòu)進(jìn)辦公設(shè)備,專(zhuān)票上注明稅額為4250元;購(gòu)進(jìn)用于集體福利的食用油,專(zhuān)票上注明稅額為1100元。3、采取分期收款方式銷(xiāo)售飲料一批,含稅總價(jià)款為56500元,合同約定分3個(gè)月平均收取貨款。題目中涉及到的增值稅率均為13%。進(jìn)項(xiàng)稅額均在本月抵扣。【要求】回答以下問(wèn)題(每問(wèn)5分共計(jì)15分)1.當(dāng)月發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額,準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的有哪些不能抵扣的說(shuō)明原因。2.計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅的金額,并將其轉(zhuǎn)入未交增值稅。3若甲公司需購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批,乙公司報(bào)價(jià)為含稅價(jià)100元每千克,可開(kāi)專(zhuān)票,丙公司報(bào)價(jià)為含稅價(jià)92元每千克,只能開(kāi)普票,計(jì)算分析甲公司應(yīng)該選擇在哪家公司購(gòu)買(mǎi)。
【資料】甲食品廠為增值稅一般納稅人,主要從事食品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),本年8月部分業(yè)務(wù)如下:1銷(xiāo)售袋裝食品取得含稅收入339000元,另收取合同違約金28250元。2、購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額為13000元,購(gòu)進(jìn)辦公設(shè)備,專(zhuān)票上注明稅額為4250元;購(gòu)進(jìn)用于集體福利的食用油,專(zhuān)票上注明稅額為1100元。3、采取分期收款方式銷(xiāo)售飲料一批,含稅總價(jià)款為56500元,合同約定分3個(gè)月平均收取貨款。題目中涉及到的增值稅率均為13%。進(jìn)項(xiàng)稅額均在本月抵扣?!疽蟆炕卮鹨韵聠?wèn)題(每問(wèn)5分共計(jì)15分)1.當(dāng)月發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額,準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的有哪些不能抵扣的說(shuō)明原因。2.計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅的金額,并將其轉(zhuǎn)入未交增值稅。3若甲公司需購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批,乙公司報(bào)價(jià)為含稅價(jià)100元每千克,可開(kāi)專(zhuān)票,丙公司報(bào)價(jià)為含稅價(jià)92元每千克,只能開(kāi)普票,計(jì)算分析甲公司應(yīng)該選擇在哪家公司購(gòu)買(mǎi)。
甲食品廠為增值稅一般納稅人,主要從事食品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),本年8月部分業(yè)務(wù)如下:1、銷(xiāo)售袋裝食品取得含稅收入339000元,另收取合同違約金28250元。2、贈(zèng)送給學(xué)校自產(chǎn)瓶裝飲料一批,生產(chǎn)成本為1130元,含稅售價(jià)為1695元。3、購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額為13000元,購(gòu)進(jìn)辦公設(shè)備,專(zhuān)累上注明稅額為4250元:購(gòu)進(jìn)用手集體福利的食用油,專(zhuān)票上江明稅額為1100元。4,采取分期收款方式銷(xiāo)售的飲料一批,含稅總額款為56500元,合同約定分3個(gè)月平均收取貨款。題目中涉及到的增值稅率均為13%。進(jìn)項(xiàng)稅額均在本月抵扣?!疽蟆炕卮鹨韵聠?wèn)題(每問(wèn)5分,共計(jì)15分)1.當(dāng)月發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額,準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的有哪些,不能抵扣的說(shuō)明原因。2.計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅的金額,并將其轉(zhuǎn)入未交增值稅。3.若甲公司需購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批,乙公司報(bào)價(jià)為含稅價(jià)100元每千克,可開(kāi)專(zhuān)票,丙公司報(bào)價(jià)為含稅價(jià)92元每千克,只能開(kāi)普票,計(jì)算分析甲公司應(yīng)該選擇在哪家公司購(gòu)買(mǎi)。
老師,想問(wèn)一下企業(yè)給別人代加工,開(kāi)發(fā)票出去用哪個(gè)大類(lèi)?。?/p>
您好老師,我想問(wèn)一下我們是一般納稅人,最近想從一家供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)原材料,但是對(duì)方不提供發(fā)票,這種情況有什么好的辦法?可以我們成立一個(gè)個(gè)體戶,用個(gè)體戶購(gòu)買(mǎi)嗎?
老師,題只有單多判嗎,大題咋沒(méi)有呢
現(xiàn)金匯款要手續(xù)費(fèi)嗎,每個(gè)銀行怎么收費(fèi)的
老師你好,是技工學(xué)校畢業(yè)屬于木工專(zhuān)業(yè),想報(bào)考初級(jí)會(huì)計(jì)師可以報(bào)名嗎
@郭老師回答下,拍賣(mài)公司,a公司想利用公司平臺(tái)銷(xiāo)售自己的產(chǎn)品,我們收取部分服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)是與a公司簽署買(mǎi)賣(mài)合同還是委托服務(wù)協(xié)議較合理
有限責(zé)任公司股東持股多少可以查公司賬
股份有限公司股東持股多少可以查公司賬
老師我們公司殘保金申報(bào)已經(jīng)逾期了,我們有兩個(gè)殘疾人,我可以先申報(bào)一個(gè)人嗎,因?yàn)榱硪粋€(gè)人的資料還沒(méi)準(zhǔn)備齊
勞務(wù)報(bào)酬可以申報(bào)時(shí)一人多次申報(bào)嗎?
2借原材料100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13000 貸銀行存款113000
借應(yīng)付職工薪酬1100 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1100
1.當(dāng)月發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額, 13000+4250=17250
準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的有哪些不能抵扣的說(shuō)明原因 購(gòu)進(jìn)用于集體福利的食用油,專(zhuān)票上注明稅額為1100元。
。2.計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅的金額, 339000/1.13*0.13+28250/1.13*0.13+56500/1.13*0.13*1/3=44416.67 44416.67-17250=27166.67
借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅27166.67 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅27166.67