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某日化廠為增值稅一般納稅人,2018年7月銷售高檔化妝品,開具增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為200000元,計(jì)算該日化廠7月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額,并編制有關(guān)消費(fèi)稅的會計(jì)分錄。(高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%)(寫出計(jì)算過程、結(jié)果)

2022-06-08 15:11
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-08 15:15

同學(xué)你好 應(yīng)納消費(fèi)稅=200000*15%=30000 借,稅金及附加30000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅30000

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同學(xué)你好 應(yīng)納消費(fèi)稅=200000*15%=30000 借,稅金及附加30000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅30000
2022-06-08
你好,這個消費(fèi)稅是300000*15%%2B46800/1.13*15%=51212.3893805這樣計(jì)算的
2021-12-11
您好 稍等 解答過程中
2023-01-08
20萬加上33.9除以1.13)*15%這個是需要繳納的消費(fèi)稅。
2023-01-08
你好,消費(fèi)稅額計(jì)算=(20萬%2B6.96萬/1.16)*15%
2022-12-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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