300000×消費(fèi)稅率 你計算一下
某日化廠為增值稅一般納稅人,2019年6月銷售高檔化妝品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為300000元;開具的普通發(fā)票上注明的銷售額為46800元。(高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%)要求:計算該日化廠6月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額。
2.某日化廠為增值稅一般納稅人,2019年6月銷售高檔化妝品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為300000元;開具的普通發(fā)票上注明的銷售額為46800元。要求計算該日化廠6月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額
1.某日化廠為增值稅一般納稅人,2019年5月銷售高檔化妝品開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為40萬元。開具的普通發(fā)票上注明的銷售額為22600元。要求:計算該日化廠5月應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額。2.某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年8月銷售卷煙10箱,每箱價格為5萬元(不含稅),這些卷煙是用外購的煙絲生產(chǎn)的,煙絲的買價為113000元(含稅)。要求:計算該卷煙廠8月應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額。3.某化妝品公司2019年為慶?!叭恕眿D女節(jié),特別生產(chǎn)精美套裝化妝品(屬高檔化妝品),全公司100名職工每人發(fā)一套。此化妝品尚未上市銷售,每套生產(chǎn)成本為2000元,假設(shè)國家稅務(wù)總局確定化妝品全國平均成本利潤率為5%。高檔化妝品消費(fèi)稅率為15%。要求:計算該公司應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
某化妝品生產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人。2021 年 6 月向某商場銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額 200 萬元;向某單位銷售高檔化妝品一批,開具普通發(fā)票上注明的銷售額 22.6 萬元。計算該化妝品公司當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅額。
某日化廠為增值稅一般納稅人,2018年7月銷售高檔化妝品,開具增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為200000元,計算該日化廠7月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額,并編制有關(guān)消費(fèi)稅的會計分錄。(高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%)(寫出計算過程、結(jié)果)
這個啥意思老師啊。為啥交款失敗
老師好,如果上一家公司因?yàn)橘Y金緊張還沒有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報?如果現(xiàn)在補(bǔ),還能補(bǔ)以前年度的發(fā)票(開票時間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補(bǔ),稅局會強(qiáng)制事后核定嗎,會核定多少。
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個月一個月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
@董老師你好,提問的
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?