你好,這個消費稅是300000*15%%2B46800/1.13*15%=51212.3893805這樣計算的

某日化廠為增值稅一般納稅人,2019年6月銷售高檔化妝品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為300000元;開具的普通發(fā)票上注明的銷售額為46800元。(高檔化妝品消費稅稅率為15%)要求:計算該日化廠6月份應繳納的消費稅額。
2.某日化廠為增值稅一般納稅人,2019年6月銷售高檔化妝品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為300000元;開具的普通發(fā)票上注明的銷售額為46800元。要求計算該日化廠6月份應繳納的消費稅額
某化妝品生產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人。2021 年 6 月向某商場銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額 200 萬元;向某單位銷售高檔化妝品一批,開具普通發(fā)票上注明的銷售額 22.6 萬元。計算該化妝品公司當月應納消費稅額。
某日化廠為增值稅一般納稅人,2018年7月銷售高檔化妝品,開具增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為200000元,計算該日化廠7月份應繳納的消費稅稅額,并編制有關(guān)消費稅的會計分錄。(高檔化妝品消費稅稅率為15%)(寫出計算過程、結(jié)果)
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬元。計算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務應繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費稅稅率15%。)
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認為應該寫個人或單位名稱,不應該寫門店租金 謝謝