可以的,可以這么做的。
老師,年中用另外一個財務(wù)軟件重新建賬初始化本年累計借方和貸方二級科目加總不等于一級科目合計數(shù),比如資產(chǎn)類的預(yù)付賬款,這個是怎么回事呢?資產(chǎn)類的錄入本年累計本年累計借方和貸方、期初余額(上期的期末余額),損益類的錄入本年累計本年累計發(fā)生額、期初余額(上期的期末余額)對吧?
老師好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,期中建賬時非損益類有期初余額,本年累計借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方,本期發(fā)生額借貸方,本年累計發(fā)生額借貸方,期末余額借貸方,幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個不同的金額,一個做二級一級做三級明細(xì),我該怎么合并?最后應(yīng)交稅費這個一級科目的期末余額是否是應(yīng)交稅費二級三級科目期末余額的貸方減去其借方的金額?
您好老師,我要把應(yīng)收應(yīng)付重分類,預(yù)收預(yù)付科目一直沒有發(fā)生額,我取的是,科目余額表的本期借方和貸方的累計發(fā)生額。這個對嗎
老師好,重分類后的報表,應(yīng)收賬款余額=應(yīng)收借方+預(yù)收借方,是這兩個科目的發(fā)生額相加還是余額相加
科目余額表是重分類的 麻煩老師仔細(xì)說一下 應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付 借貸方怎么表示的 現(xiàn)在有點混亂 比如應(yīng)收的借方是應(yīng)收 貸方是什么
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
但是你的,如果你應(yīng)收賬款在貸方有明細(xì)余額的話,他會給你重分類到預(yù)收賬款。
邏輯關(guān)系是對的是嗎,可是我這樣重分類后,報表不平
你好,你把你應(yīng)收賬款提取的數(shù)據(jù)寫一下。
您好老師,這是報表的重分類后的,但是余額表是這樣的
看不出你的明細(xì)余額來,你第二個表格應(yīng)該發(fā)明細(xì)。
老師,我忘記刪公司名稱了,那個圖片您可以幫我刪掉嗎?或者馬賽克,我怕公開不好
可以的,可以把圖片給你刪除。
老師我找不到明細(xì)賬,都取的哪些數(shù),您幫我把圖片刪了沒
我還沒有給你刪除,因為我還沒有給你核對數(shù)據(jù)
科目余額表你有嗎?科目余額表里面有明細(xì)。
謝謝老師,您提醒了我,應(yīng)收應(yīng)付科目余額的明細(xì),借方和貸方,找到了數(shù)據(jù),謝謝老師,現(xiàn)在可以刪圖片了
好的
馬上給你刪除掉