你好,1.可以提前采購2022年所需的材料成本,來抵扣2021年的增值稅。2.如果公司有研發(fā)費(fèi)用,可以把一部分支出列入研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除,減少企業(yè)所得稅扣除
甲公司為一家商業(yè)企業(yè),屬于增值稅小規(guī)模納稅人,年應(yīng)稅銷售額為400萬元,該公司年購貨金額為350萬元。乙公司也為一家商業(yè)企業(yè),年應(yīng)稅銷售額為300萬元,屬于增值稅小規(guī)模納稅人,該公司年購貨金額為250萬元,以上金額均不含增值稅,購貨均取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票。此時,假設(shè)甲公司有機(jī)會合并乙公司,且是否合并乙公司對自身經(jīng)營基本沒有影響。[工作要求]請對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
甲公司為一家工業(yè)企業(yè),年不含稅應(yīng)征增值稅銷售額為450萬元,現(xiàn)為小規(guī)模納稅人,適用3%的增值稅征收率。公司會計(jì)核算制度不健全,不符合增值稅一般納稅人的條件。若公司健全會計(jì)制度,每年需多支出35萬元,才符合一般納稅人條件,則銷貨適用13%的增值稅稅率,其不含稅可抵扣購進(jìn)金額為300萬元,購貨適用13%的增值稅率,其他不可抵扣支出55萬元。甲公司適用城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加率為3%,企業(yè)所得稅稅率為25%,假設(shè)公司以實(shí)現(xiàn)凈利潤最大化為納稅籌劃目標(biāo),請對該企業(yè)的增值稅納稅人身份選擇進(jìn)行納稅籌劃。
A公司為一家生產(chǎn)性企業(yè),財(cái)務(wù)制度健全,可以提供稅局所需各種會計(jì)資 料。假設(shè)該公司2021年銷售收入為480萬元,可抵扣購進(jìn)金額300萬元,以上金額均不含稅,增值稅稅率為13%。請問該如何籌劃,使得該公司繳納的稅負(fù)較少。
A公司為一家生產(chǎn)性企業(yè),財(cái)務(wù)制度健全,可以提供稅局所需各種會計(jì)資 料。假設(shè)該公司2021年銷售收入為480萬元,可抵扣購進(jìn)金額300萬元,以上金額均不含稅,增值稅稅率為13%。請問該如何籌劃,使得該公司繳納的稅負(fù)較少。
該公司下設(shè)多個銷售公司,其中A銷售公司現(xiàn)為增值稅小規(guī)模納稅人,年應(yīng)稅銷售額為70萬元(不含稅),會計(jì)核算制度比較健全,符合轉(zhuǎn)化為增值稅一般納稅人的條件。該銷售公司本年從一般納稅人處購進(jìn)項(xiàng)目總金額為50萬元(不含稅)。請從納稅籌劃角度說明該公司是否應(yīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,并闡述理由(不考慮企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策)。
老師,使用權(quán)資產(chǎn)明明算出來是40.1,但是為啥他編分錄又是38.6啊
老師,商貿(mào)行業(yè)會計(jì)的特點(diǎn)是什么?
2025年還是增值稅小規(guī)模季度不超過30萬普票不交稅嗎
老師你好!請幫看一下增值稅申報(bào)表,最后看那一個是申報(bào)的增值稅,最后附加稅按增值稅的12%減半征收,是這樣核算嗎?
委外的加工費(fèi)是放生產(chǎn)成本原材料還是制造費(fèi)里
試算平衡表期末余額對不上怎么回事,重算,還是對不上?
企業(yè)發(fā)放工資,如果沒有購買社保,對公發(fā)放的工資可以稅前扣除嗎,在浙江跟江蘇
企業(yè)發(fā)放工資的話怎么發(fā)放可以稅前扣除
比如,自己開拼多多網(wǎng)店,賣自己各處從個人手中回收的二手商品,沒有發(fā)票,無法證明所售賣的東西是自己回收買來的。然后現(xiàn)在要在網(wǎng)店進(jìn)行銷售,銷售額較高,比如一個月賣了40萬,需不需要交稅,怎么交稅,交多少。
現(xiàn)在目前好找工作嗎,聽說現(xiàn)在失業(yè)率高?