 
                            ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師這道題不會(huì)做,麻煩講一下 老師的講解是黑筆寫(xiě)的,答案是正確的,我的理解有點(diǎn)偏差, 鉛筆寫(xiě)的這部分,20201231日時(shí),第一次年末也要付款,為什么算攤余成本時(shí),第一次付款的500萬(wàn)不減,如果按我的思路算下去,第四年,攤余成本成負(fù)數(shù)了,我知道肯定是錯(cuò)的,但是我不明白,第一年的攤余成本到底怎么計(jì)量按黑筆寫(xiě)的,我理解的就是2020年末,都沒(méi)給人家付第一筆500萬(wàn)啊, 謝謝老師,我意思是20200101簽合同,每年末付款,那就要20201231付款的啊,為什么算攤余成本,按沒(méi)付款的長(zhǎng)期應(yīng)收2000-300算呢題目中沒(méi)說(shuō)20201231付沒(méi)付第一筆500萬(wàn),也沒(méi)說(shuō)20211231付500的事情[尷尬]所以我糾結(jié)的點(diǎn),就在于正常如果題目沒(méi)告訴第一年付不付錢(qián)的事情,就默認(rèn)沒(méi)付款這樣算攤余成本嗎
老師,這個(gè)問(wèn)題我還沒(méi)問(wèn)完的,麻煩您接著回答一下。您看下我上面說(shuō)的這個(gè)的問(wèn)題。上面那個(gè)老師說(shuō),選擇其中一個(gè)科目來(lái)沖。因?yàn)檫@家公司2020年-2022年的通行費(fèi)發(fā)票都是按照普通發(fā)票那種來(lái)入賬的,也沒(méi)有在認(rèn)證平臺(tái)里面去勾選認(rèn)證。如果我在這次勾選認(rèn)證1月份的時(shí)候,將2020年-2022年未勾選認(rèn)證的通行費(fèi)發(fā)票全部勾選認(rèn)證了。那我的賬也得在1月份作調(diào)整。但是,畢竟損益類科目都是年末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)了的,是無(wú)余額的,老師說(shuō)是以前入的什么的科目,現(xiàn)在就沖哪個(gè)科目,但是我勾選下來(lái),有3000多的稅額需要沖減?,F(xiàn)在才1月份,管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-車輛使用費(fèi)這個(gè)科目在去年年底都結(jié)轉(zhuǎn)平了,沒(méi)有發(fā)生額給我用來(lái)沖減啊
老師你好,我這邊需要問(wèn)一下賬務(wù)處理的問(wèn)題。 如果我公司(小規(guī)模納稅人),2024年1月付了一年的租金12萬(wàn)(本月沒(méi)有收到發(fā)票),那么我這個(gè)月做賬是: 借:預(yù)付賬款120000 貸:銀行存款120000 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制本月攤銷房租這樣做賬: 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi)10000 貸:預(yù)付賬款10000 那么問(wèn)題來(lái)了,如果房東在2024年3月或者5月或者更久時(shí)間給發(fā)票,那么我收到發(fā)票時(shí)候又應(yīng)該怎么做賬呢?
 
                老師,現(xiàn)金流量表上的支付的稅費(fèi),為什么有的月份有取數(shù),有的沒(méi)有,這里的支付的稅費(fèi)是指繳納過(guò)的稅費(fèi)嗎
公司購(gòu)進(jìn)的酒主要是做銷售的,內(nèi)部領(lǐng)用,怎么做賬,進(jìn)項(xiàng)一張票額很大,銷項(xiàng)只開(kāi)了一點(diǎn)點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)怎么認(rèn)
老師,公司注銷的流程是怎么樣的啊,是自己網(wǎng)上做的嗎
公司虧損,有股東要退出,要怎么算
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,我打問(wèn)號(hào)的地方,處置時(shí)的分錄怎么做,謝謝老師
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先開(kāi)票后給對(duì)公轉(zhuǎn)可以么
茶花樹(shù) 開(kāi)什么項(xiàng)目 編碼分類
前期銷貨出庫(kù)已經(jīng)做進(jìn)ERP系統(tǒng),現(xiàn)在說(shuō)不用開(kāi)票,錢(qián)也不打?qū)~戶,我現(xiàn)在ERP里做退貨處理,接著做出庫(kù)車間領(lǐng)用返工,把這筆產(chǎn)品平掉,那我財(cái)務(wù)賬上要怎么做賬處理呢?
老師,注冊(cè)新公司的時(shí)候 以公司當(dāng)股東 也需要有法人是么
老師!目前規(guī)上開(kāi)票一年至少要達(dá)到2000萬(wàn),那高新企業(yè)有要求么?


您好,抵稅時(shí)點(diǎn)在本年年末,稅法在確認(rèn)收入費(fèi)用時(shí)原則上也采用權(quán)責(zé)發(fā)生制,所以您的理解完全正確,費(fèi)用在哪年發(fā)生(即計(jì)入當(dāng)年利潤(rùn)表)就在哪年抵稅,與支付時(shí)間無(wú)關(guān)。舉例來(lái)說(shuō),上年末支付本年租金12000元(稅率25%),現(xiàn)金流出12000元在上年,但這12000元作為費(fèi)用是在本年體現(xiàn),所以抵稅產(chǎn)生的現(xiàn)金流入=12000 * 25%=3000元是在本年末,因此現(xiàn)金流出和抵稅流入是錯(cuò)開(kāi)的,正保講義表達(dá)的這種“錯(cuò)開(kāi)”正是體現(xiàn)了權(quán)責(zé)發(fā)生制,是正確的,您按此做題沒(méi)問(wèn)題。