學(xué)員你好,手機(jī)收到表格默認(rèn)打開顯示第一張表,手機(jī)也可以選擇Sheet3,如果想顯示第一張表是Sheet3,可以把Sheet3移動(dòng)到最前面
我進(jìn)的個(gè)小廠,工資2000元一月,老板同意買社保,2015年到現(xiàn)在一直在廠里上班,有勞動(dòng)合同,但社保去年11月份才買,現(xiàn)在要求廠里補(bǔ)交前幾年的社保,經(jīng)過(guò)協(xié)商,老板同意補(bǔ)交,但到社保局,去辦理,可是需要工資表明細(xì)和會(huì)計(jì)平證,但廠里發(fā)工資就是一張紙12個(gè)月,每月發(fā)工資簽手寫2000元簽個(gè)字就用手機(jī)轉(zhuǎn)帳,沒(méi)有什么會(huì)計(jì)平證,老板跑了2回,我也跑了2回了,難道單位補(bǔ)交社保這么難,現(xiàn)在不知道怎么辦,謝謝
老師,您好!是這樣的,在用友u8系統(tǒng)里面,我固定資產(chǎn)卡片弄錯(cuò)了一個(gè)折舊率,然后累計(jì)折舊就錯(cuò)了。后面自動(dòng)生成憑證的時(shí)候,金額也是那個(gè)錯(cuò)的出來(lái)了,我就根據(jù)正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產(chǎn)卡片的折舊率可以改,但是到折舊分配表的時(shí)候就進(jìn)不去了,顯示已經(jīng)做過(guò)憑證了不能改了,我該怎么辦呀?這個(gè)固定資產(chǎn)卡片里的累計(jì)折舊錯(cuò)了,但是憑證上改對(duì)了的話會(huì)影響利潤(rùn)表嗎?
我們公司要給銀行貸款,我的另一家公司,然后現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表呢,現(xiàn)在這樣發(fā)表,銀行給了我他們內(nèi)部的那種測(cè)算,那個(gè)資金額度大概可以貸款多少額度的那個(gè)表嗎?我資產(chǎn)負(fù)債表做起來(lái)以后,然后放到放進(jìn)去,然后總是顯示額度不夠,因?yàn)槲覀円J300萬(wàn),現(xiàn)在實(shí)際上我們測(cè)算出來(lái)額度才40多萬(wàn)。不是不夠,那你能否告訴我資產(chǎn)負(fù)債表里面大概是把哪些東西變更?比如說(shuō)變更數(shù)值變更大一點(diǎn),哪幾項(xiàng)數(shù)值變更小一點(diǎn),才會(huì)讓她的那個(gè)貸款額度變大。
老師,新公司一般納稅人,無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個(gè)稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因?yàn)闆](méi)有銷項(xiàng)她帶不出來(lái),不太理解 ,這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要,再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表,老師為啥不能自動(dòng)帶出來(lái)這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對(duì)
老師,一個(gè)Excel表,里面有1,2,3個(gè)Sheet表,我在電腦上保存到Sheet3,怎么傳到手機(jī)上它自動(dòng)就顯示Sheet1表上的內(nèi)容?而不是Sheet3,這是為什么
營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦了好幾年了一直沒(méi)用,也沒(méi)去注銷
物流服務(wù)一般開票給開出幾個(gè)點(diǎn)呢?
公司要注銷,賬上有大量庫(kù)存,實(shí)際沒(méi)有,怎么處理?
師,在匯算清繳時(shí)殘保金在填期間費(fèi)用時(shí)是不是填到其他,不是填列到支付的各項(xiàng)稅費(fèi)。
第四題的第三問(wèn) 答案里為什么有個(gè)+1呢
老師 你好 我想問(wèn)一下開施工費(fèi)是經(jīng)營(yíng)范圍有就可以開嗎?還是的有什么資質(zhì)
請(qǐng)問(wèn)老師,公司食堂裝修的裝修費(fèi)金額較大,是入管理費(fèi)用—福利費(fèi)還是入管理費(fèi)用—裝修費(fèi)的?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的時(shí)候,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的金額可不可以大于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候會(huì)不會(huì)被提醒?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,收到銀行一年合同的借款,分錄就是借銀行存款,貸短期借款嘛
你好老師,我們公司是一般納稅人 24年7月份賣了一輛二手車金額20萬(wàn),在申報(bào)增值稅的時(shí)候系統(tǒng)沒(méi)帶出來(lái),現(xiàn)在匯算清繳年報(bào)比對(duì)出來(lái)數(shù)據(jù)營(yíng)業(yè)收入差20萬(wàn) 如果補(bǔ)交增值稅的話按多少稅率交?有沒(méi)有優(yōu)惠政策?
還有其他辦法嗎老師
沒(méi)有其他辦法了,你電腦保存的時(shí)候Sheet3移動(dòng)到Sheet1前面就行
好的,謝謝老師
不用客氣,給個(gè)五星好評(píng)就行