您好,您借庫存商品 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款
4、6月26日,向蘇寧電器購買-批空調(diào),價值100000元,增值稅率13%,貨款尚未支付,商品已經(jīng)驗收入庫,附單據(jù)1張。借:在途物資應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:應(yīng)付賬款
4、6月26日,向蘇寧電器購買-批空調(diào),價值100000元,增值稅率13%,貨款尚未支付,商品已經(jīng)驗收入庫,附單據(jù)1張。借:在途物資應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:應(yīng)付賬款
4、6月26日,向蘇寧電器購買-批空調(diào),價值100000元,增值稅率13%,貨款尚未支付,商品已經(jīng)驗收入庫,附單據(jù)1張。借:貸:
批發(fā)企業(yè)商品購進(jìn)綜合業(yè)務(wù)核算 華豐電器公司為從事商品批發(fā)業(yè)務(wù)的一般納稅人,增值稅稅率為13%,2019年6月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)5日,從四??照{(diào)廠購進(jìn)空調(diào)50臺,每臺價格為2 000元,貨款為100 000元,增值稅稅額為13 000元,商品運到并驗收人庫,貨款以轉(zhuǎn)賬支付。 (2)8日,從深圳佳美公司購進(jìn)電視機100臺,每臺1 000元,貨款為100 000元,增值稅稅額為13 000元。11日,開戶銀行轉(zhuǎn)來佳美公司托收貨款結(jié)算單證,以及代墊運費增值稅專用發(fā)票,列明運費1 000元、增值稅稅額90元。經(jīng)審核無誤,予以承付。 (3)9日,上月28日向星火微波爐廠購進(jìn)微波爐300臺,每臺200元,商品已驗收入庫,貨款已支付?,F(xiàn)收到供應(yīng)商開來的更正發(fā)票,每臺單價應(yīng)為210元,需補貨款3 000元、地值稅稅額390元。 (4)10日,5日從四??照{(diào)廠購進(jìn)空調(diào)50臺,每臺價格為2000元,商品已入庫,貨款已支付。今復(fù)驗發(fā)現(xiàn)其中5臺空調(diào)質(zhì)量不符合要求,經(jīng)聯(lián)系后同意作退貨處理。12日,收到四??照{(diào)廠開具的紅字增值稅專用發(fā)票
1、12月5日,以現(xiàn)金支付職工工資5000元,附單據(jù)一張。2、12月10日,銷售一部業(yè)務(wù)員王林向長城公司銷售甲商品50000元,增值稅率17%,貨款尚未收到。業(yè)務(wù)編號20061206,附單據(jù)一張。3、12月18日,收到外商交來的6000港幣,作為對本公司的投資,存入工商銀行港幣戶,當(dāng)日匯率1.06,合同匯率1.02附單據(jù)一張。4、結(jié)轉(zhuǎn)已銷甲商品的銷售成本20000元。5、12月20日,向強發(fā)公司購買一批貨物,價值10000元,增值稅率17%,貨款暫欠,貨物尚未驗收入庫,附單據(jù)一張。6、12月26日,應(yīng)付行政部管理人員的工資8000元,應(yīng)付銷售部人員工資4000元。7、12月27日上述購買的貨物驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其成本10000元。8、12月28日提取現(xiàn)金1000元備用.9、12月29日償還前欠恒星公司貨款1200010、12月30日收到投資款20000元,存入銀行。編寫相關(guān)會計分錄
老師,分公司跟總公司購貨,付了預(yù)付款,但是分公司不營運了,總公司發(fā)貨是發(fā)給了子公司(在分公司當(dāng)?shù)刂匦伦缘淖庸荆?,請問這個該怎么處理解決比較妥當(dāng)
一個XX公司 開了 一個基本戶,一個一般戶 基本戶里的錢 可以轉(zhuǎn)到一般戶嗎?
老師印花稅怎么查詢一下上個季度的
員工購買材料從公戶上支錢,走備用金可以么?
申報個體戶增值稅,提示本期稅源未采集,請問能直接申報增值稅嗎
請問這個代辦股轉(zhuǎn)的問我要電子稅務(wù)局的密碼,我可以給她嗎
公司拖欠員工工資6個月,這個是有什么法律責(zé)任嗎,或者說違反什么法律嗎
老師我們發(fā)工資5月發(fā)4月工資,個稅申報就正常申報嗎,
老師:我想咨詢一下銀行利息,貸款利息收到回單應(yīng)該怎么入賬,次月開票后又怎么入貼
請問我的款已交了,是零基礎(chǔ)學(xué)會計,為什么試聽課還沒全部開通