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Q

收到工會經(jīng)費(fèi)返還怎么賬務(wù)處理?

2022-06-07 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-07 09:36

您好, 借銀行存款。貸其他應(yīng)付款。

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快賬用戶7837 追問 2022-06-07 09:41

老師,那你這么做,你交工會經(jīng)費(fèi)走什么科目

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齊紅老師 解答 2022-06-07 09:42

借:管理費(fèi)用--工會經(jīng)費(fèi)貸:銀行存款

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快賬用戶7837 追問 2022-06-07 09:47

我說錯啦,計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)的時候怎么做賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2022-06-07 10:45

您好,計(jì)提可以這樣做。繳納是借?其他應(yīng)付款?貸?銀行存款 計(jì)提?借?管理費(fèi)用?貸??其他應(yīng)付款

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快賬用戶7837 追問 2022-06-07 11:54

那這么做,最后其他應(yīng)付款有余額??!

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齊紅老師 解答 2022-06-07 12:53

您好,簡便的方法那就是收到返還時直接沖減管理費(fèi)用。

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借銀行存款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-06-07
您好, 借銀行存款。貸其他應(yīng)付款。
2022-06-07
你好,你支付的時候怎么做的?就做相反的分錄。
2024-01-10
借,銀行 貸,應(yīng)付職工薪酬、工會經(jīng)費(fèi)。 借,應(yīng)付職工薪酬、工會經(jīng)費(fèi), 借,管理費(fèi)用工會經(jīng)費(fèi)負(fù)數(shù)。
2024-04-01
同學(xué)你好,收到工會返還時,借:銀行存款,貸:上級補(bǔ)助收入。從公司工會專戶出賬時,借:職工活動支出等科目,貸:銀行存款。
2022-11-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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