您好, 借銀行存款。貸其他應(yīng)付款。
收到工會經(jīng)費(fèi)返還怎么賬務(wù)處理?
收到工會經(jīng)費(fèi)返還怎么賬務(wù)處理
老師,你好。企業(yè)收到返還的工會經(jīng)費(fèi)、一次性留工補(bǔ)助怎么做賬務(wù)處理
收到工會返還60%工會經(jīng)費(fèi)到公司工會專戶賬務(wù)怎么處理?是單獨(dú)核算。從公司工會專戶友出賬務(wù)怎么處理?
老師好,收到總工會返還的去年繳納的工會經(jīng)費(fèi)怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計(jì)年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬,報(bào)表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時未取得增值稅發(fā)票,只有評估報(bào)告,當(dāng)時就按評估價格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬,那稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時未取得增值稅發(fā)票,只有評估報(bào)告,當(dāng)時就按評估價格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?,
去年的外銷已開票確認(rèn)收入,今年說要轉(zhuǎn)視同內(nèi)銷,這個發(fā)票需要重開嗎?去年已確認(rèn)收入,現(xiàn)在增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫
固定資產(chǎn)一次性扣除,匯算清繳,去年享受了加速折舊,今年這個資產(chǎn),稅務(wù)折舊這塊填0這個表過不去了?
匯算清繳是調(diào)整當(dāng)期多交所得稅,是所得稅費(fèi)用,然后其他流動資產(chǎn)嗎
去年?duì)I業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,那這時資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
老師,那你這么做,你交工會經(jīng)費(fèi)走什么科目
借:管理費(fèi)用--工會經(jīng)費(fèi)貸:銀行存款
我說錯啦,計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)的時候怎么做賬務(wù)處理
您好,計(jì)提可以這樣做。繳納是借?其他應(yīng)付款?貸?銀行存款 計(jì)提?借?管理費(fèi)用?貸??其他應(yīng)付款
那這么做,最后其他應(yīng)付款有余額??!
您好,簡便的方法那就是收到返還時直接沖減管理費(fèi)用。