你好,對方是多開了嗎?還是提前給你們開了?如果是提前開了的話,你放到預(yù)付賬款,不用做進項轉(zhuǎn)出的。
我公司收到一張水費專票紅票是退我們?nèi)路莶糠炙M的,又給我開了一張本月水費專票兩張票的金額并不相同,是有差額的而且水務(wù)公司實際并未退錢我公司這月也沒交錢,上月我公司水費專票已經(jīng)認證并做了進項稅額轉(zhuǎn)出,像這個情況我應(yīng)該如何做賬
這個月取得一張金稅盤專票金額141.59稅額18.41,一張技術(shù)服務(wù)費普票280,專票認證抵扣了,那我的帳怎么做?借-管理費用141.59+280,借進項稅18.41,貸庫存現(xiàn)金440,借管理費用18.41貸進項稅額轉(zhuǎn)出18.41嗎
老師好,我想請問下,我們公司收到了一張電費發(fā)票,但這張電費發(fā)票金額中有用于管理用的電費,不能抵扣,那我要怎么算出這筆金額然后作進項轉(zhuǎn)出呢?
老師,我有張電費專用發(fā)票的金額比實際打款的金額多了,而且這張發(fā)票不能用,還得做進項稅轉(zhuǎn)出,那我?guī)ぴ趺醋鲅?/p>
老師,我去年收到一張材料專票抵扣了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年3月對方說要紅沖這張發(fā)票,我就開了紅字信息表,然后他們又開過來了一張發(fā)票,金額,稅額一模一樣的發(fā)票,那這賬我要怎么做,而且我申報表里面也進項轉(zhuǎn)出了
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
是多開了,這張票開時,企業(yè)是小規(guī)模不能抵扣的,那這張票還是要作廢?還是轉(zhuǎn)出怎么著呢
你好,小規(guī)模收到的直接價稅合計做賬就可以的。
比如你是實際發(fā)生了50,對方給你開了60的,你直接借管理費用貸銀行存款50。
哦,我大概知道你的意思了,
謝謝老師了
不用客氣,工作愉快。