你好同學,具體是什么問題
(11)12月10日,以銀行存款償還前欠天帆鋼材銷售公司貨款。(12)12月10日,各車間、部門領用材料如下:車間生產202車床領用鋼坯15千克,領用鋼板1400千克車間生產303車床領用鋼坯100千克,領用鋼板1200千克基本生產車一般耗用鋼板400千克;廠部一般耗用鋼板200千克。鋼坯單位成本為10元,鋼板單位成本為60元(13)12月10日,從銀行存款中提取現金144070元,用于發(fā)放上月工資。(14)12月10日,發(fā)放上月工資144070元(15)12月11日,分配本月工資費用142560元,其中:分配計202車床產品成本的工資費用為52600元,分配計入303車床的工資費用為39400元,車間管理人員的工資費用為11360元,管理人員的工資費用為39200元(1)12月12日,以銀行存款向天德報刊發(fā)行公司預付2020年上半年報刊費30元,取得增值稅專用發(fā)票,上列稅率為9%,稅額324元(17)12月13日,以銀行存款支付本月電費,取得增值稅專用發(fā)票,上列電費596元,增值稅稅額539.64元,經分配:應由產品生產成本負擔2536元,由行政管理部門負
12月2日,從大臣工廠購進田材料2000千克,計買價30000元,增值稅3900元;購進乙材料3000千克,計買價36000元,增值稅4680元,共計運費4180元(按重量比例分配),款未付。2、12月4日,以銀行存款支付上述購進材料總價款。3、12月5日,購進甲、乙材料驗收入庫。4、12月10日,提現80000元,并發(fā)放工資。5、512月11日,生產A產品領用甲材料10000元,生產B產品領用乙材料15000元,生產車間一般耗用田材料1000元。、12月12日,銷售A產品500件,計100000元,增值稅13000元;銷售B產品400件,計200000元,增值稅26000元,收到商業(yè)匯票一張。7、12月15日,預提本月短期借款利息780元。8、12月20日,以銀行存款購買汽車一輛,價值180000元。9、12月22日,銷售甲材料100千克,計賣價1000元,增值稅130元,款項收存銀行。10、12月31日,結轉本月工資,其中生產工人工資50000元,車間管理人員工資12000元,廠部管理人員工資23000元。11、12月31日,計提折舊39000元,其中生產車間用
9日車間業(yè)務員王明出差歸來,報銷差旅費4500元,交回現金500元。 (10)10日本月份銷售A產品10000千克,每千克10元,計100000元,增值 稅額13000元;B產品5000千克,每千克40元,計200000元,增值稅額26000 元,貨款及稅款已收存銀行。 (11)11日以銀行存款支付廣告費5000元。 (12)12日收回中天公司前欠貨款500000元,存入銀行。 (13)20日,用銀行存款5000元支付公益性捐贈支出。 (14)30日,計提本月份固定資產折舊4400元,其中生產車間負擔3000元, 企業(yè)管理部門負擔1400元。 (15)30日配結轉本月份職工工資100000元,其中: 2 A產品生產工人工資50000元 B產品生產工人工資30000元 車間管理人員工資5000元 廠部管理人員工資15000元 (16)30日分配結轉本月份制造費用。(按生產工人工資比例分配,參考15題)
5、12月10日,收到星星公司交付的機器設備,貨款100000元,增值稅13000元,驗收后投入使用。6、12月11日,以銀行存款支付本月工資20000元。7、12月12日,銷售A產品100臺,單價500元,增值稅率13%,收到對方開來的銀行承兌匯票56500元。8、12月20日,以現金支付管理部門電話費1000元。9、12月30日,分配本月材料費用,本月領用甲材料如下:生產A產品領用材料40000元、B產品領用30000元、車間一般耗用8000元、管理部門領用2000元。10、12月31日,計提本月固定資產折舊費,其中生產車間折日費8000元、管理部門折舊費2000元。(全部都要寫會計分錄)
收到張三投資12萬元,其中現金3萬元,銀行存款9萬 2.從銀行借入6萬元借款,存入銀行,3個月限期 3.從光明工廠購入甲材料1000千克,單價10元,增值稅13%,共計11300元,全部款項通過支 票支付。材料未入庫。4.上述甲材料驗收入庫 5.采購員小王預借差旅費1000元,現金支付。6.結轉上述產品成本25000元。 7.以現金支付車間設備修理費2000元,未取得增值稅專用發(fā)票。 8.用銀行存款來支付水電費2400元,其中車間2000,行政管理辦公室400元。 9.領用甲材料100千克,乙材料200千克,用于A、B產品生產,其中A耗用50千克甲,50千克乙,B產品耗用50千克甲,30千克乙,車間一般耗用15千克乙,管理部門耗用剩余的乙材料。10.將1萬元現金存入銀行。 11.計算本月工資2萬元,其中A交品工人工資8000元,B產品工人工資4000元,車間管理人 員工資3000元,行政管理人員工資5000元。12.從銀行取現金2萬元。 13.發(fā)放工資2萬元,現金支付。 14.按規(guī)定根據職工工資總額14%計提職工福利費。 15.采購員小王出差回來,報銷差旅費1200元,余款用現金支付。 16.計提本月固定資產折舊費1600元,其中車間1000元,管理部門600元。 17.計算本月營業(yè)稅500元。 18.結轉的制造費用,平均分攤到A、B產品成本里。 19.進行現金清查時發(fā)現短款300元。 20.經反復核查,其中100元短款屬于出納員的責任,應由其賠償,另外200元短款原因不明, 經批準轉做管理費用。
建筑行業(yè),公司在當地租房子辦公室用,房東把水電費繳納了,取票問題?怎么取得發(fā)票,也可以給公司稅前扣除?
你好老師個體戶經營超市 超市里的蔬菜水果怎么計算損耗金額和損耗率給一個完整的指示
老師:老板買了5千的手機,還開了專票到公司要入賬,這種個人消費有辦法入賬嗎
趙老師,你好,請問一下我們從B公司采購大華的安防設備,合同,發(fā)票,款都一致,但關鍵B公司是做裝飾裝修的,他營業(yè)執(zhí)照經營范圍沒有安防設備銷售,這樣可以嗎?大概50萬
請問一下我們從B公司采購大華的安防設備,合同,發(fā)票,款都一致,但關鍵B公司是做裝飾裝修的,他營業(yè)執(zhí)照經營范圍沒有安防設備銷售,這樣可以嗎?大概50萬
老師,個稅是怎么申報的,當月申報的個稅,是按實際發(fā)放的上個月工資來申報嗎?
兩帳合一,是直接盤點所有科目直接調賬申報嗎,需要注意什么,流程是怎樣?
外邊兒一個公司找我們做視頻,因為我們做不了,我我們又找另一個公司去做這個視頻,做完了之后呢就把這個視頻交給了這個單位。這樣的話我們給對方開發(fā)票的話是開幾個點的發(fā)票?是按服務開還是按銷售商品開?就是說是我們找人家做視頻,我們給人家錢,人家給我們開票,然后我把我們拿到這個視頻之后再給我們的客戶,然后我們客戶再給我們錢,我們再給客戶開發(fā)票。這個發(fā)票應該怎么開?
一般納稅人公司,給對方開具的普通發(fā)票,這普通發(fā)票正常繳納百分之13的稅款嗎?一般納稅人公司可以開具百分之三或者百分之六的發(fā)票嗎?租賃和人工費開幾個點的發(fā)票?
發(fā)票上的審核人需要與記賬憑證上的審核人一致嗎?(行政單位)我們單位的會計是兼職的然后就一體化系統(tǒng)上制單、記賬是她,會計主管和審核是另一個人,發(fā)票上的審核是又是分管領導,這樣可以嗎?
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