您好!這個(gè)你要看利潤(rùn)表。 按利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)一個(gè)個(gè)填,就會(huì)有利潤(rùn)了
你好!請(qǐng)問,a跟d合伙做水果生意,開始a拿40000元給d做為進(jìn)貨等開支d不知道自己拿了多少錢做為開支,因?yàn)閐的私人的錢沒有跟公款分開記帳,混在一起了。就這樣進(jìn)貨然后又在貨沒賣完之前,又拿賣貨收得的錢(含未結(jié)算的利潤(rùn))又去進(jìn)貨又賣如此循環(huán)4次都沒有結(jié)算過貨也沒有清零過,而且進(jìn)貨價(jià)跟賣貨價(jià)都沒有固定價(jià)有多個(gè)價(jià)格進(jìn)貨出貨。期間所有開支,收入,都由d一個(gè)人經(jīng)手,那么現(xiàn)在要算利潤(rùn)跟d個(gè)人出了多少錢。要怎么算呢?
兩個(gè)合伙人合作做生意,截止2020年12月份賬面余額盈利7萬(wàn),1月份的收入10萬(wàn),支出30萬(wàn),由于賬面呈現(xiàn)虧損狀態(tài),其中一名合伙人投入20萬(wàn)來(lái)填這30萬(wàn)的虧損,但是投入的20萬(wàn)并沒有在賬面上體現(xiàn),后面公司陸陸續(xù)續(xù)用公司的收入還合伙人12萬(wàn),等于還欠8萬(wàn),兩位合伙人截止到9月份的賬面余額盈利5萬(wàn),那么這8萬(wàn)要怎么去做賬,如果從盈利的5萬(wàn)扣掉是不是重復(fù)了上面填30萬(wàn)的款項(xiàng),請(qǐng)教一下老師
ab兩人合伙一家物流店月底利潤(rùn)平分,其間收的日結(jié)都進(jìn)自己口袋 這個(gè)月總營(yíng)業(yè)額30萬(wàn)(a總?cè)战Y(jié)8萬(wàn)+b總?cè)战Y(jié)12萬(wàn)+月結(jié)10萬(wàn)),其間a充系統(tǒng)用了3萬(wàn)b充系統(tǒng)用了5萬(wàn),其他人工水電總用了5萬(wàn),月底每人分多少錢
ab兩人合伙一家物流店月底利潤(rùn)平分,其間收的日結(jié)都進(jìn)自己口袋 這個(gè)月總營(yíng)業(yè)額30萬(wàn)(a總?cè)战Y(jié)8萬(wàn)+b總?cè)战Y(jié)12萬(wàn)+月結(jié)10萬(wàn)),其間a充系統(tǒng)用了3萬(wàn)b充系統(tǒng)用了5萬(wàn),其他人工水電總用了5萬(wàn),月底每人分多少錢
合伙生意,貨錢8萬(wàn),賣了錢繼續(xù)進(jìn)貨,這一個(gè)月下來(lái),總進(jìn)貨15萬(wàn),毛收入12萬(wàn),利潤(rùn)是多少?
老師最后一個(gè)問題了: 2025年6月6日出售一批原材料,售價(jià)為10000元,增值稅額為1300元,錢已繳存銀行。這題出售不是貸方:借:銀行存款:貸:其他業(yè)務(wù)收入么,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 如果這題計(jì)提印花稅也是屬于購(gòu)銷合同,從其他業(yè)務(wù)收入這個(gè)數(shù)字計(jì)提么,我感覺好像要吧,也是計(jì)蒙了想問下對(duì)不對(duì)
有老師做過嗎,承包天貓超市快遞的,做快遞的,做天貓超市的快遞承包的,橫峰縣西好家供應(yīng)鏈管理有限公司,這個(gè)公司是屬于公司嗎,因?yàn)槲也榱藸I(yíng)業(yè)執(zhí)照上寫了,自然人獨(dú)資,但是公司名稱又是有限公司,這個(gè)公司那交的是個(gè)人所得稅還是企業(yè)所得稅呀,一般這個(gè)公司一個(gè)股東的,是不是不好呀,是不是股東一般要2個(gè)以上的才好呀,能幫忙分析下嗎,這是我朋友的公司,是做菜鳥的,天貓超市的快遞是我朋友承包過來(lái)的,承包了一個(gè)縣城的,說(shuō)稅交多了,她們是公司不開票給他們的,針對(duì)這個(gè)行業(yè)交稅有辦法可以少交稅嗎
電商按照訂單金額納稅還是按照實(shí)際到賬納稅
老師,你好 購(gòu)買固定資產(chǎn)未取得專票時(shí),按65/1.13入賬,待其他應(yīng)付款65/1.13 取得發(fā)票時(shí),直接計(jì)借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅65/1.13*0.13 待,其他應(yīng)付款65/1.13*0.13 可以嗎?
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅順序?如:報(bào)關(guān)單結(jié)關(guān)后開具發(fā)票,憑相應(yīng)的備案單證退稅,其中收匯對(duì)開票有什么影響?
購(gòu)銷合同附在憑證里?還是單獨(dú)存放?印花稅,是購(gòu)進(jìn)+銷售為計(jì)稅依據(jù)嗎,不含稅金額還含稅金額
老師我想問下:2025年7月6日支付銷售運(yùn)輸費(fèi)收到一張專用發(fā)票,發(fā)票顯示金額為500元,稅額為30元,款項(xiàng)用現(xiàn)金支付。這題計(jì)提印花稅我要不要算進(jìn)去,但是我之前記得這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)好像又不算,幫我解答一下
出口企業(yè),沒有收匯可以退稅嗎?
購(gòu)買的活牛,供應(yīng)商開了9%的普通發(fā)票,不是免稅的,這個(gè)發(fā)票可以用么
二手車開票是幾個(gè)點(diǎn)的啊