同學(xué)您好,可做專項(xiàng)應(yīng)付款的
計(jì)算帶息負(fù)債總額,帶息負(fù)債總額=,短期借款+一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債+長(zhǎng)期借款+應(yīng)付債券+應(yīng)付利息,但是資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)付利息,那要怎么算呢
計(jì)算帶息負(fù)債總額,帶息負(fù)債總額=,短期借款+一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債+長(zhǎng)期借款+應(yīng)付債券+應(yīng)付利息,但是資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)付利息,那要怎么算呢
老師,收到專項(xiàng)債券資金是不是要做長(zhǎng)期應(yīng)付款
有個(gè)疑問(wèn)想問(wèn)下,國(guó)企收到專項(xiàng)債券資金,為什么用專項(xiàng)應(yīng)付款,而不用其他應(yīng)付款,這個(gè)是政府債務(wù),而不是企業(yè)債務(wù),是為了特意區(qū)分開來(lái)嗎
老師請(qǐng)問(wèn)我公司收到專項(xiàng)債券資金,現(xiàn)在要從里面付工程預(yù)付款怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的分錄怎么做
老師,我司有兩個(gè)子公司,股權(quán)投資,暫不涉及三個(gè)主體之間債權(quán)債務(wù)往來(lái),請(qǐng)老師詳解,幫我講解計(jì)算合并報(bào)表三個(gè)主表數(shù)據(jù)是否是直接匯總相加即可?,謝謝
我們是啤酒批發(fā)零售個(gè)體工商戶,定期定額征收增值稅的,供應(yīng)商給我們的客戶有些促銷返利費(fèi)用,每個(gè)月將這部分費(fèi)用返到我們經(jīng)銷商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購(gòu)貨物就抵扣我們的采購(gòu)成本,我要求打單員按發(fā)票上折扣后金額入賬,但是業(yè)務(wù)部門說(shuō)要按他們提供的固定成本價(jià)入庫(kù),但是固定成本價(jià)與我們收到的發(fā)票折扣后金額有差異,并且很大,但是業(yè)務(wù)部門和老板說(shuō)不用管,這樣造成應(yīng)付賬款對(duì)不上也不用管,我就發(fā)了一個(gè)文字說(shuō)明到財(cái)務(wù)群,以后這些問(wèn)題財(cái)務(wù)不做解釋
領(lǐng)取失業(yè)金3個(gè)月后注冊(cè)了個(gè)體戶,現(xiàn)在不能領(lǐng)取失業(yè)金了,問(wèn)注銷個(gè)體能繼續(xù)領(lǐng)?我本可以領(lǐng)12個(gè)月的
你好老師,1到3月的企業(yè)所得稅是記到3月還是4月?
老師,我想把錢從建設(shè)銀行轉(zhuǎn)到中國(guó)銀行,這個(gè)摘要要怎么寫?
老師好,收據(jù)蓋了發(fā)票專用章 這種能不能用 金額不大
用公司付款買了車,但沒有開票,怎么做賬,平賬
老師,我們是光伏發(fā)電公司,購(gòu)買的所有材料現(xiàn)在作為固定資產(chǎn)折舊,請(qǐng)問(wèn)成本是只有這個(gè)折舊費(fèi),還是包括折舊費(fèi)和買材料的錢
請(qǐng)問(wèn)2月.有個(gè)員工要繳納12元個(gè)稅,財(cái)務(wù)忘記扣款,等到6月才扣款,3月員工離職,這筆錢現(xiàn)在是公司出,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?做營(yíng)業(yè)外支出嗎?