同學你好 公司于2018年5月7日為臨時來購需要在南京工商銀行開設(shè)外埠存款賺戶,存入50000元, 借,其他貨幣資金50000 貸,銀行存款50000 5月15日,采購圓交采供貨單位發(fā)票,貨物金額為40000元,增值稅為5200元,貨物尚未收到, 借,在途物資40000 借,應交稅費一應增一進項5200 貸,其他貨幣資金45200 8月20日將多余的資企4800元轉(zhuǎn)回原開戶銀行。 借,銀行存款4800 貸,其他貨幣資金4800
10【實訓內(nèi)容】甲企業(yè)2020年8月發(fā)生以下其他貨幣資金收付的會計業(yè)務,請根據(jù)具體業(yè)務編制出相應的會計憑證【實訓材料】相關(guān)業(yè)務如下(1)3月4日采購員林某到廣州采購材料開立了臨時采購賬戶并委托銀行將款項30000元匯往采購地廣州工商銀行。(2)3月9日采購員林某回廠采購發(fā)票上列明購進材料款16000元支付增值稅金額2080元共計18080元材料驗收入庫(3)3月10日將在廣州工商銀行的外埠存款清戶收到銀行收賬通知外埠存款余額11920元收妥入賬(4)3月15日企業(yè)申請辦理銀行本票將銀行存款66000元轉(zhuǎn)為銀行匯票存款(5)3月17日,采用銀行匯票結(jié)算方式購買材料價款45000元增值稅5850元共計50850元材料驗收入庫(6)3月20日銀行將多余款項13350元退回收妥入賬。(7)3月27日企業(yè)將銀行存款50000元存入信用卡。(8)3月28日用信用卡支付業(yè)務招待費5000元
東方公司因臨時采購在南京工商銀行開設(shè)外埠存款賬戶,存入5000元,20天后,采購員交來供貨單位發(fā)票,所購貨物價款為3000元,增值稅390元,貨物尚未驗收入庫,剩余資金1610元已轉(zhuǎn)回到公司存款戶1.匯往外地開立采購專戶時2.采購結(jié)束,收到采購員交來發(fā)票賬單時3.剩余資金轉(zhuǎn)回公司存款戶時
ABC公司20×3年10月份發(fā)生其他貨幣資金業(yè)務如下:(1)10月2日為臨時采購需要,開設(shè)外埠存款賬戶,存入8000000元;(2)10月6日,采購人員交來購貨發(fā)票,貨物價款600000元,增值稅稅率17%,貨物尚未運抵企業(yè);(3)10月31日,將多余資金轉(zhuǎn)回原開戶銀行。要求:根據(jù)上述資料,編制相應業(yè)務的會計分錄。
1.甲公司于 2018年5月7日為臨時采購需要在南京工商銀行開設(shè)外埠存款賬戶,存入50000元,5月15日,采購員交來供貨單位 發(fā)票,貨物金額為40000元,增值稅為5200元,貨物尚未收到,8月20日將多余的資金4800元轉(zhuǎn)回原開戶銀行。 甲公司應做賬務處理如下:(10分) ?
1.甲公司于2018年5月7日為臨時采購需要在南京工商銀行開設(shè)外埠存款賬戶,存入50000元。5月15日,采購員交來供貨單位發(fā)票,貨物金額為40000元,增值稅為5200元,貨物尚未收到,8月20日將多余的資金4800元轉(zhuǎn)回原開戶銀行。甲公司應做賬務處理如下
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關(guān)進項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個子公司或個體戶負責安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務*安裝?然后甲公司只負責銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務報酬申報嗎?