你好,學(xué)員,有區(qū)別,第一個是直接影響本期損益,經(jīng)過利潤表 第二個分錄是不影響本期損益的
我是分開,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅稅減免稅款,最終結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款 貸:營業(yè)外收入減免稅額 。我同事是做沒有分開,年底做借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅 貸:利潤分配未分配利潤。那個更合適,請解決下
借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅10,貸營業(yè)外收入10,,同借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅10,貸利潤分配一未分配利潤10,有什么區(qū)別
借:庫存現(xiàn)金 801824.27 貸:利潤分配-未分配利潤 709579 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 92245.27 借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 92245.27 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 92245.27 借:利潤分配-未分配利潤 27192.03 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 470.4 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市建設(shè)維護稅 4612.26 貸:應(yīng)交稅費-教育費附加 2767.36 貸:應(yīng)交稅費-地方教育費附加 1844.91 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 17497.1 借:利潤分配-未分配利潤 709579 貸:應(yīng)付股利 709579 借:應(yīng)付股利 709579 貸:庫存現(xiàn)金 567663.2 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 141915.8 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 141915.8 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 470.4 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市建設(shè)維護稅 4612.26 借:應(yīng)交稅費-教育費附加 2767.36 借:應(yīng)交稅費-地方教育費附加 1844.91 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 17497.1 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
老師!22年底商品暫估,今年5月收到發(fā)票,暫估大于實際發(fā)票。后面納稅調(diào)增,繳納了所得稅,小企業(yè)會計準(zhǔn)則 1 .紅沖22年暫估 借:庫存商品-10 貸:應(yīng)付賬款-10 借:利潤分配——未分配利潤 -10 貸:庫存商品 -10 2.按實際發(fā)票入賬 借:庫存商品8 貸:應(yīng)付賬款8 借:利潤分配——未分配利潤8 貸:庫存商品8 3.納稅調(diào)增 借:利潤分配——未分配利潤2 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅2 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅2 貸:銀行存款2 問會計分錄正確嗎?
老師請問一下,就是我們2022年2021年 2020年 我們做會計處理是 借:管理費用-差旅費 90 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)10 貸:銀行存款 100 但是現(xiàn)在稅務(wù)局要我們進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理 那我現(xiàn)在是直接做 借: 管理費-餐旅費10元 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出)10元 還是直接通過未分配利潤轉(zhuǎn)出呢 借 利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出)
電子稅務(wù)局能查到對應(yīng)單品可開票的庫存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候按含稅價計算了,因為之前沒有進(jìn)銷存按采購合同單價結(jié)轉(zhuǎn)了,還有工資多記了355元,財務(wù)報表跟年報都申報了,現(xiàn)在匯算清繳還沒申報,怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因為五月沒完,只能勾選不能確認(rèn)是嗎?那我勾選了,沒確認(rèn),對方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認(rèn)才能紅沖?
傭金最多是五個點吧?開傭金的發(fā)票要交什么稅呀?
我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開票的收入100元,怎么做會計分錄各多少
之前車已經(jīng)計入固資了,也計提了折舊,后來車被撞了,收到了保險公司跟拍賣公司賠付的車款,這個怎么做賬呢,是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,比如說辦公室衛(wèi)生,兼職有年齡要求嗎?比如說老板的媽媽70多歲,可以做嗎?個稅怎么交
無形資產(chǎn)預(yù)期不能為企業(yè)帶來經(jīng)濟利益的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將其賬面價值轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益的會計分錄怎么寫呢
老師,對外投資的公司,長投沒收回來,做了損失處理,匯算清繳要怎么填?
我以前用了第二種,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)負(fù)債表和利潤表勾稽不上,現(xiàn)在怎么調(diào)?
我以前用了第二種,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)負(fù)債表和利潤表勾稽不上,現(xiàn)在怎么調(diào)? 可以沖回去,重新按照第一個做
2021年1月份的,夸年了現(xiàn)在怎么操作
跨年的話,修改不了了 這個沒事的
申報2021年報表負(fù)債表和利潤表勾稽不上,稅務(wù)局會問嗎
不會,這個正常的,只要用了未分配利潤,以前年度損益調(diào)整科目,都有這個問題,是正常的
會影響2022年的期初數(shù)嗎,
不會影響2022年的期初數(shù)