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我是分開,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅稅減免稅款,最終結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入減免稅額 。我同事是做沒有分開,年底做借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅 貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。那個(gè)更合適,請(qǐng)解決下

2021-12-17 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-17 16:55

你好,第二個(gè)更合適,小規(guī)模的,他就一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅科目。

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快賬用戶1737 追問 2021-12-17 16:59

那就不要分開,年底直接轉(zhuǎn)末分配利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2021-12-17 17:01

他這個(gè)是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,營(yíng)業(yè)外收入再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),百年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,這個(gè)是調(diào)整的以前年度的吧。

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快賬用戶1737 追問 2021-12-17 17:06

先不分開,我年底轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,再做借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:未分配利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2021-12-17 17:08

對(duì)的是的,是這么做的。

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你好,第二個(gè)更合適,小規(guī)模的,他就一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅科目。
2021-12-17
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2021-01-19
是免的1%做營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款。不做減免的2%
2023-05-16
你好,是這樣做分錄才是 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款??, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2023-06-30
同學(xué)您好,您的分錄應(yīng)該是沒問題的
2024-08-01
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